同學(xué)你好 對(duì)的 需要開(kāi)發(fā)票
就是出口退稅備案后就是開(kāi)具發(fā)票嗎?就是我們是買(mǎi)別人的貨然后出給我們的客戶,另外我們供應(yīng)商還沒(méi)有把發(fā)票開(kāi)給我們。這樣要怎么操作呢
老師好,我們幫客戶出口退稅,我們視同買(mǎi)進(jìn),然后出口,客戶給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后我們拿這個(gè)發(fā)票退稅,客戶給我們開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)我們前期就要自己墊稅,我們現(xiàn)在墊稅把這個(gè)退稅款打給客戶了,我們要怎么寫(xiě)這個(gè)分錄呢
老師,我們的貨,是供應(yīng)商質(zhì)量發(fā)貨給我們的客戶,然后客戶退貨了,退貨的運(yùn)費(fèi)是廠家代我們付了,然后廠家開(kāi)了張運(yùn)費(fèi)發(fā)票給我們,那這個(gè)發(fā)票,我要怎么做會(huì)計(jì)科目,按理應(yīng)該和產(chǎn)品一起做成本,可是產(chǎn)品退貨了,就沒(méi)有開(kāi)產(chǎn)品發(fā)票
我們是中間商,服務(wù)由供應(yīng)商直接服務(wù)客戶,但供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票給我們,我們支付貨款給供應(yīng)商,然后我們?cè)偌咏痤~開(kāi)票給客戶,客戶再付款給我們,這樣操作是合規(guī)的吧,沒(méi)有涉及到發(fā)票的虛開(kāi)吧
我們供應(yīng)商開(kāi)不出發(fā)票給我們,然后說(shuō)要換另外一家開(kāi),但是我們已經(jīng)給他們付款了,那怎么操作才可以換其他家開(kāi)票,是簽三方協(xié)議就可以嗎?需要對(duì)方退錢(qián)給我們,然后我們?cè)俑跺X(qián)給開(kāi)票方,還是說(shuō)三方簽給三方協(xié)議,由開(kāi)不出票的這家發(fā)貨和收錢(qián),然后另外一家開(kāi)票呢?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒(méi)有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?