您好,可以的,更正申報(bào)202412申報(bào)表,要補(bǔ)個(gè)稅,有滯納金哦
公司2025年2月左右會(huì)發(fā)放公司員工2024年1-12月的工資。請(qǐng)問這個(gè)個(gè)稅該如何申報(bào)才對(duì)?。渴?024年每月按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào)當(dāng)月,還是在2025年2月發(fā)了之后再申報(bào)啊?如果是2025年2月發(fā)放的時(shí)候申報(bào),這個(gè)個(gè)稅就不對(duì)了呀!
2024年9月員工獎(jiǎng)金200元,忘記申報(bào)個(gè)稅,2025年1月申報(bào)2024年12月工資時(shí)可以合并入12月工資申報(bào)個(gè)稅嗎?如果不能這樣做,應(yīng)該怎么操作?
老師,你好!現(xiàn)在有一種情況就是2025年1月發(fā)(2025年1月)的工資中有補(bǔ)發(fā)2024年的工資,可不可以把補(bǔ)發(fā)的工資加入到2024年12月工資(2024年12月工資12月份已經(jīng)發(fā))那里申報(bào)個(gè)稅?
2025年1月有補(bǔ)發(fā)2024年6-12月工資570000元,是在2025年1月賬里去補(bǔ)計(jì)提還是在2024年12月賬里補(bǔ)計(jì)提?去年的賬都做完了,季報(bào)也報(bào)了,這個(gè)賬務(wù)處理怎么處理?
老師好,我公司2025年1月底發(fā)放了2024年10月和11月兩個(gè)月工資,個(gè)稅申報(bào)日期是2025年2月17日,稅款所屬期是2025年1月,這樣的話我公司員工顯示2025年1月份工資12000元,實(shí)際上是2024年10月工資6000加上2024年11月工資6000元,這樣申報(bào)合理嗎?正常來說應(yīng)該不能跨年度吧?
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
為什么要補(bǔ)個(gè)稅,有滯納金呢?
您好,現(xiàn)在是2025年所屬期嘛,領(lǐng)導(dǎo)不是要申報(bào)在2024年么,這個(gè)工資費(fèi)用也要計(jì)在2024年
還要收滯納金嗎?
您好,比上次申報(bào)的個(gè)稅多的話,就有滯納金
為什么12366說不可以這樣操作呢?
說跨年的工資是以實(shí)發(fā)的次月去申報(bào)呢?
您好,實(shí)發(fā)月申報(bào)可以,但領(lǐng)導(dǎo)的要求達(dá)不到,不能抵減2024年利潤(rùn)
領(lǐng)導(dǎo)不是要求抵減2024年利潤(rùn)
哦哦,那申報(bào)在25年,工資費(fèi)用也入在2025年,這個(gè)最安全最方便
領(lǐng)導(dǎo)往以前年度申報(bào)個(gè)稅,讓不產(chǎn)生個(gè)稅
您好,這個(gè)是不可能的嘛,申報(bào)在哪個(gè)月都是綜合?所得嘛
能否這樣去操作呢
您好,這是不行的哦,能?這樣操作,稅務(wù)哪里能收到稅,再說哪個(gè)月申報(bào)就免不了個(gè)稅,除非不申報(bào),也不稅前扣除了
稅務(wù)文件都是這樣,稅務(wù)局為什么能說往以前更正申報(bào)個(gè)稅呢
您好,我也是這么回復(fù)的呀,可以更正,也可以按現(xiàn)在發(fā)放月來申報(bào),但賬和申報(bào)要同步,稅務(wù)是要比對(duì)金額的
稅局文件沒有說能更正申報(bào)?
說發(fā)放的工資與所屬期無(wú)關(guān)
在發(fā)放的次月申報(bào)
您好,咱可以不更正,但申報(bào)在25年,工資費(fèi)用也要入在25年,這是賬和申報(bào)表一致,稅務(wù)要比對(duì)的,我們稽查過,不一致還要問原因