這樣申報是合理的。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布 <個人所得稅扣繳申報管理辦法(試行)> 的公告》規(guī)定,個人所得稅申報時涉及工資發(fā)放期、稅款所屬期和稅款申報期,與工資所屬期無關(guān),工資實際發(fā)放的日期所屬的月份即為稅款所屬期,稅款所屬期下月的征期為該所屬期稅款對應(yīng)的申報期。所以 2025 年 1 月底發(fā)放 2024 年 10 月和 11 月工資,稅款所屬期為 2025 年 1 月,在 2025 年 2 月申報是符合規(guī)定的。 雖然工資所屬月份是 2024 年,但在個人所得稅計算和申報上,以實際發(fā)放時間來確定稅款所屬期,年度終了后納稅人會通過辦理綜合所得年度匯算清繳,實現(xiàn)稅款多退少補
老師,我公司發(fā)放工資是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資,某位員工2021年1月份就離職了,所屬期1月份的個稅申報是在2月23日之前,請問這位員工的離職日期我應(yīng)該是寫2021年1月1日,還是2021年1月31日啊!還是寫2020年12月31日啊?
老師好,我們公司工資都是隔一個月才發(fā)放,比如說9月的工資到11月份發(fā)放,10月的工資到12月份發(fā)放,但是個稅申報時,10月申報了工資所屬期9月的工資,但是實際9月工資到11月份發(fā)放的,11月的時候申報了10月的工資,我現(xiàn)在想給調(diào)整過來按照工資發(fā)放期作為個稅申報的稅款所屬期,好調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?是不是在12月發(fā)放10月工資時,12月和下一年度1月的個稅申報全部零申報,1月發(fā)放上年度11月的工資,等到2月個稅申報時,填寫稅款所屬期1就可以了
您好,本年度屬期1月份申報的實際是23.12月工資,最后一個月發(fā)放了11-12月的工資,那么屬期12月是不是應(yīng)該申報11-12月兩個月的工資?這樣的話個稅申報系統(tǒng)內(nèi)屬期1-12月就實際申報的是23.12月-24年12月工資了,13個月的,帳務(wù)上做的也是13個月的,這樣可以嗎
老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,24年12月0申報了65位員工,稅務(wù)局讓核實是否在職,如果不在職要做離職處理。有9個員工是2024-11-1離職,但11月發(fā)了工資,也申報了(因為10月的工資,11月發(fā),所以員工11月離職了也依然有收入申報)。那我現(xiàn)在做離職處理離職日期寫2024-11-1的話會影響11月已申報的嗎?
老師,2025年1月發(fā)放2024.12月份工資,計提工資時比如張三工資5500,按2024年全年累計未超6萬,但是2025年所屬期1月份申報12月份工資時,需要繳納個人所得稅,系統(tǒng)按新年度的首月來核算,并不是2024年的累計數(shù),雖然是申報2024.12月的工資,老師是這樣嗎?
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠遠超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實操?請問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
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好的,謝謝老師
滿意請給紅五星好評,謝謝