你好,你如果已經(jīng)做賬了,也已經(jīng)報了的話,就在25年去計提。 借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬
老師請問 2023 年 12 月工資,1 月發(fā)放,12 月未做計提。那么 1 月計提工資時是入 2024 年費用,管理費用—工資里去,還是做以前年度損益調整里?個稅同時也申報在 2024 年 1 月。
老師你好,請問2024年1-12的房租是98000,發(fā)票也是在2025年開具了98000,房租費用在2024年計提了98000,但是申報印花稅的時候報成了9800,第四季度財務報表也報了,這個怎么辦啊?在2025年更正申報,還是在2025年1月補剩下的金額??
老師下午好,社保補差額從2024年7月份到11月份這5個月的差額已經(jīng)在2025年1月23號繳款成功了,那這幾個月補差額的分錄怎么做,還有這賬是記在2025年1月份的賬上嗎?還是在2025年5月份申報2024年年報時調整呀?
2025年1月有補發(fā)2024年6-12月工資570000元,是在2025年1月賬里去補計提還是在2024年12月賬里補計提?去年的賬都做完了,季報也報了,這個賬務處理怎么處理?
老師,2024 年年終獎在 2025 年 1 月份發(fā)放,我在 2024 年 12 月 少計提了怎么辦?2025 年一月份補提嗎?如果補提,補提和發(fā)放分開做記賬憑證是嗎?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認捐贈收入,一個不能確認捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應交稅費應交增值稅進項稅額,和應交稅費應交增值稅銷項稅額,進項稅額轉出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎
老師,能否完整的寫下這筆會計分錄?
你好,借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬 然后支付的時候借應付職工薪酬 57,貸銀行存款57萬。