您好,增值稅稅負(fù)率 = 當(dāng)期應(yīng)納增值稅 ÷ 當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 也近似等于=毛利率*增值稅稅率 控制方法:選擇供貨商:優(yōu)先選擇能夠開具增值稅專用發(fā)票的供貨商,以增加進(jìn)項稅額的抵扣。 調(diào)整納稅人身份:根據(jù)企業(yè)的實際情況和毛利率水平,合理選擇一般納稅人或小規(guī)模納稅人的身份,充分利用小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策。 業(yè)務(wù)拆分:對于涉及到多個稅率或稅收優(yōu)惠的業(yè)務(wù)時,可以考慮進(jìn)行業(yè)務(wù)拆分,分別核算,以避免整體稅負(fù)上升。 企業(yè)所得稅稅負(fù)率 = 應(yīng)納所得稅額 ÷ 應(yīng)稅收入 控制方法:合理利用稅收優(yōu)惠政策:企業(yè)可以申請入駐稅收扶持園區(qū),享受企業(yè)所得稅的核定征收或地方留存部分的獎勵扶持 在洼地成立公司,有所得稅返還
請問增值稅稅負(fù)率,企業(yè)所得稅稅負(fù)率準(zhǔn)確的計算方式是什么
一般納稅人的增值稅的稅負(fù)率,有計算公式嗎,怎么把控稅負(fù),企業(yè)所得稅稅負(fù)有計算公式嗎?小規(guī)模納稅人稅負(fù)有計算公式嗎,他的成本控制百分之多少,個體戶,經(jīng)營所得稅,成本控制多少才能和稅負(fù)溫和
制造企業(yè)增值稅稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率控制在多少合理
老師,我想問一下生產(chǎn)企業(yè),有出口業(yè)務(wù)的,增值稅稅負(fù)率控制在多少?一般制造企業(yè) 所得稅稅負(fù)率控制在多少?
請問老師,2024年工業(yè)企業(yè)增值稅稅負(fù)率應(yīng)控制在多少?企業(yè)所得稅稅負(fù)率應(yīng)控制在多少?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。