借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配未分配利潤。 這個(gè)是發(fā)票的稅額,匯算清繳納稅,調(diào)增這個(gè)金額就行。
老師您好!請(qǐng)問銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,銀行一般是半年或一年才開一次,而且是合計(jì)金額,那銀行扣收手續(xù)費(fèi)時(shí)和半年后收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票時(shí)的賬務(wù)處理分別是怎樣的?現(xiàn)在銀行開具的以前年度發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票可以入賬嗎?怎樣做賬務(wù)處理?謝謝!
收到去年的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票專票,已在去年入賬,怎么做分錄
公司收到銀行開具的手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票,開票時(shí)間是23年,費(fèi)用是22年發(fā)生的且22年以做無票費(fèi)用入賬?,F(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理
老師好,去年的銀行手續(xù)費(fèi)已做分錄借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款。今年三月收到銀行開的專票,該怎么做賬務(wù)處理?
老師,23年銀行手續(xù)費(fèi)已記賬,24年1月末收到銀行開的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,是專票,那進(jìn)項(xiàng)稅35元怎么做分錄,這部分款項(xiàng)35元做23年匯算清繳時(shí)用調(diào)增嗎
老師,我問你查看我剛更正的24年的財(cái)報(bào)
你好老師,我們當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)是4306元,員工工資都比這個(gè)多,想請(qǐng)問老師,如果可以調(diào)整了按這個(gè)最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)工資,正常買社保,和少那部分用什么形式支付
出口貨物剩余幾十美元公司不收取了,這部分怎么記賬
請(qǐng)問22年23年24年,分別年均營業(yè)額,年均利潤率,年均資產(chǎn)負(fù)載率是多少?
老師,開具的普票,購買方已入賬,需要購買方做什么,銷售方才能沖紅重開
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,應(yīng)該怎么處理報(bào)稅和做賬???
通行費(fèi)的發(fā)票能抵扣嗎?
老師,普票購買方已入賬,需要購買方做什么,銷售方才能給他沖紅重開
老師 公司入駐園區(qū)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 園區(qū)的一些稅費(fèi)優(yōu)惠有政策文件支撐嗎
返利返的是貨物 實(shí)際沒有收到款項(xiàng) 那為什么要開負(fù)數(shù)發(fā)票 比如本來之前的應(yīng)收是1200元 返貨的是價(jià)值是200元 但是這期貨是返利送的 沒收到錢 我這邊開負(fù)數(shù)發(fā)票 不是沖減了應(yīng)收了嗎 實(shí)際應(yīng)收是1200元 這邊開負(fù)數(shù)變成了應(yīng)收1000了
不同年份的做一起嗎。不需要沖回費(fèi)用嗎
你好,這個(gè)就是紅沖費(fèi)用,跨年了,用了利潤分配,未分配利潤不是嗎?如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,就用以前年度損益調(diào)整, 分開不分開都行,這個(gè)自己選擇。
摘要怎么寫合適呢
你好 調(diào)整23年和24年手續(xù)費(fèi)