你好,可以的,操作沒什么問題。
請(qǐng)問承兌匯票怎么做賬 100萬保證金開200萬,6個(gè)月到期后付給銀行100萬, 期間應(yīng)付賬款是直接減掉200萬,然后借了銀行的款100萬,還是說只減100萬的應(yīng)付賬款。 還是說100萬的其他貨幣資金,然后應(yīng)付賬款不用減少。到期后才減少。
你好老師我公司要注銷了,現(xiàn)在帳上往來款應(yīng)收賬款貸方有一筆余額,然后應(yīng)付賬款貸方有一筆金額,其他應(yīng)收款借方余額有100多萬,老師我的應(yīng)付賬款也有100多萬金額,現(xiàn)在調(diào)整往來借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,這樣可以?應(yīng)收賬款那筆金額我做未開票收入處理交稅
老師,請(qǐng)問一下做賬,往來科目借,其他應(yīng)收款法人 名下掛了22萬。貸,其他應(yīng)付款法人名下掛了20萬。能不能往來調(diào)整一下。借其他應(yīng)付款 20萬。貸其他應(yīng)收款20萬。然后其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)賬平了,剩下其他應(yīng)收款2萬塊錢
老師你好,請(qǐng)問一些比如現(xiàn)金換承兌的往來款,先做了借:應(yīng)付賬款-往來款100萬貸:銀行存款100萬,等收到承兌能不能直接做借:應(yīng)收票據(jù)100萬貸:應(yīng)付賬款-往來款100萬?直接把應(yīng)付沖平
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費(fèi)用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個(gè)怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個(gè)憑證沖紅,重新做一個(gè)往來款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會(huì)影響匯算清繳吧
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產(chǎn)權(quán)在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產(chǎn)權(quán)過戶,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額中間有個(gè)什么嘛歸屬普通股的凈資產(chǎn)就是權(quán)益部分???麻煩老師給確定下