是,若視同銷售,進項可抵扣。
購買禮品送客戶視同銷售,是需要交增值稅的,如果開專票有進項稅額可以抵銷項稅額,如果開普通發(fā)票就只能按銷項稅額交增值稅,沒有對應(yīng)的進項抵扣!老師這個理解對嗎?
老師,購買的禮品贈送給客戶的,取得了專票。那么按照規(guī)定贈送視同銷售算銷項稅,專票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾選,然后贈送也不視同銷售嗎?
老師,視同銷售,是不是要記入當(dāng)期銷售,且進項稅額可以抵扣,反之,不能視同銷售,則屬于進項稅額不能抵扣
老師,我司是建材公司,購進了一批白酒是專票,贈送給客戶,視同銷售,那么這個進項稅可以抵扣是嗎?
外購的茶葉送給了客戶用于招待,要視同銷售嗎,進項稅額能不能抵扣?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理