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老師,24年年底印花稅九千多,25年一月已經(jīng)繳納,但24年十二月份忘了計(jì)提,這個(gè)需要補(bǔ)計(jì)提否?

2025-02-19 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-19 10:02

您好,要補(bǔ)計(jì)提的,分錄寫(xiě)在25年賬套里也行的,借:稅金及附加(用以前年度損益調(diào)整(沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,同時(shí)申報(bào)2024年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。

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快賬用戶3766 追問(wèn) 2025-02-19 10:06

那就是假如是9000元,我現(xiàn)在補(bǔ)做個(gè)分錄 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 9000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 9000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 9000 貸 銀行存款 9000這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:14

您好,是的,是這2個(gè)分錄,在24年匯繳申報(bào)時(shí)要申報(bào)進(jìn)去,最好現(xiàn)在把4季度?申報(bào)表也更正了

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快賬用戶3766 追問(wèn) 2025-02-19 10:15

這個(gè)怎么更正啊?在第幾欄?。窟€有企稅和增值稅都是沒(méi)計(jì)提,直接在一月份繳納

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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:28

哦哦,這個(gè)分錄的原科目是哪個(gè)就申報(bào)在哪里,比如上面這個(gè)是在利潤(rùn)表的稅金及附加里增加這個(gè)金額,負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減少這個(gè)金額

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快賬用戶3766 追問(wèn) 2025-02-19 10:31

就算印花稅是在稅金及附加那里增加印花稅這個(gè)數(shù)據(jù),那企稅是在所得稅費(fèi)用那里增加是吧?然后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那里郊區(qū)他們兩的總和?那增值稅我是要放哪里

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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:33

您好,是的,上面我只是打個(gè)比方,只說(shuō)的稅金及附加,增值稅不用調(diào)整的,因?yàn)槊吭略鲋刀惗际墙Y(jié)轉(zhuǎn)了的,不涉及到調(diào)整 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說(shuō)兩次,把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說(shuō)就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書(shū)上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷(xiāo)都能看到累計(jì)數(shù),稅法書(shū)上這么寫(xiě),他是經(jīng)過(guò)專(zhuān)家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)

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快賬用戶3766 追問(wèn) 2025-02-19 11:44

那老師,24年12月份我已經(jīng)關(guān)賬了,我現(xiàn)在可以反結(jié)賬,把企稅的十幾萬(wàn)添加進(jìn)去,另外忘了計(jì)提的費(fèi)用也加進(jìn)去,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-19 11:46

您好,可以的哦,我們稅金及附加沒(méi)有寫(xiě)分錄,就是4季度我們所得稅交多了,還是不要去調(diào)了,調(diào)了會(huì)退稅的,這9000就記在2025年吧

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快賬用戶3766 追問(wèn) 2025-02-19 11:50

但我這樣去更改的話不是增加費(fèi)用了嗎,那利潤(rùn)會(huì)變少,企稅不是也要變了嗎?年度匯算好像沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表要填的吧?只有四個(gè)季度的財(cái)報(bào)

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齊紅老師 解答 2025-02-19 11:55

您好,是的,要少交所得稅,因?yàn)橐呀?jīng)交了,會(huì)退稅的,有查賬風(fēng)險(xiǎn),不要調(diào)整了。 財(cái)務(wù)報(bào)表要改呀,所得稅費(fèi)用不是多了么,凈利潤(rùn)少了,負(fù)債表的未分配利潤(rùn)少了

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快賬用戶3766 追問(wèn) 2025-02-19 11:56

但我年度匯算應(yīng)該不會(huì)少,因?yàn)槲疫€有需要調(diào)增的

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齊紅老師 解答 2025-02-19 11:59

哦哦,那不要改4季度?了,在年度匯繳時(shí)調(diào)整把稅金及附加增加9000

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快賬用戶3766 追問(wèn) 2025-02-19 11:59

到年度匯算的時(shí)候去更改第四季度財(cái)報(bào)的話那第四季度的企稅也要更改嗎?第四季度企稅更改的話會(huì)導(dǎo)致退稅的情況,如果不需要更改就沒(méi)問(wèn)題

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快賬用戶3766 追問(wèn) 2025-02-19 12:00

就是我不用去更改財(cái)報(bào),而是直接在匯算那里更改調(diào)整進(jìn)就可以對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2025-02-19 12:03

您好,我們這個(gè)情況不能去更正4季度?了,怕退稅,年度匯繳時(shí)有提示和季度數(shù)據(jù)不一樣,不要管這個(gè)提示,只管申報(bào)

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您好,要補(bǔ)計(jì)提的,分錄寫(xiě)在25年賬套里也行的,借:稅金及附加(用以前年度損益調(diào)整(沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,同時(shí)申報(bào)2024年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-02-19
你好,可以的,可以補(bǔ)充計(jì)提
2025-01-17
你好,印花稅不需要計(jì)提。實(shí)際繳納的時(shí)候計(jì)入? 稅金及附加? ?科目核算就是了
2024-01-17
2024 年 12 月業(yè)務(wù)產(chǎn)生的企業(yè)所得稅、增值稅、印花稅等通常應(yīng)計(jì)提在 2024 年。企業(yè)所得稅按年計(jì)征,需在 2024 年 12 月計(jì)提以反映當(dāng)年經(jīng)營(yíng)成果和稅負(fù);增值稅若 12 月發(fā)生應(yīng)稅行為就產(chǎn)生納稅義務(wù),需當(dāng)月計(jì)提;印花稅若 12 月有應(yīng)稅行為發(fā)生,也應(yīng)在當(dāng)月計(jì)提,這樣能使財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確反映各期經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)成果,符合準(zhǔn)則和稅法要求。
2025-02-18
您好 印花稅不需要計(jì)提 實(shí)際繳納的時(shí)候直接寫(xiě)分錄就好了
2022-04-07
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