您好,要補(bǔ)計(jì)提的,分錄寫(xiě)在25年賬套里也行的,借:稅金及附加(用以前年度損益調(diào)整(沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,同時(shí)申報(bào)2024年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
老師!我們公司是按年繳納印花稅的,但是在2021年12月底沒(méi)有計(jì)提印花稅,現(xiàn)在在1月份需要補(bǔ)計(jì)提印花稅分錄嗎?
老師,2022年四季度印花稅30元,在年底忘了計(jì)提,所有稅財(cái)務(wù)報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)怎么處理,可不可以直接在本月計(jì)提繳納
老師,去年11月份忘了計(jì)提印花稅,印花稅已經(jīng)在12月初繳納,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)跨年怎么補(bǔ)提?
老師,我24年12月份計(jì)提印花稅少計(jì)提了300多,我可不可以25年1月份把這部分補(bǔ)計(jì)提?
老師你好! 我24年12月忘記計(jì)提公司承擔(dān)的社保了,25年1月有繳納24年12月社保。那我是不是得在做25年1月賬的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提24年12月的社保。 我財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,是不是可以借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 24年12月份的工資也忘記計(jì)提了,是需要上面的同樣操作嗎?
老師,法人的對(duì)象用對(duì)公賬戶給自己轉(zhuǎn)錢(qián),報(bào)銷(xiāo)郵費(fèi)的錢(qián),但是她對(duì)象沒(méi)在公司發(fā)工資不是單位的人!這個(gè)該怎么辦?
老師公司要捐款給紅十字會(huì),這樣怎么做賬
小規(guī)模個(gè)體戶二季度開(kāi)票開(kāi)了40萬(wàn)發(fā)票,三季度發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,紅沖之后是不是三季度會(huì)產(chǎn)生增值稅退稅?。ǔ思t沖之外沒(méi)有別的收入)
4500的打印機(jī)需要入固定資產(chǎn)嗎
老師好,請(qǐng)教一下 公司買(mǎi)了一輛車(chē),4s店在平安銀行給無(wú)息貸款了30萬(wàn)元,款打到了4s店,然后由法人每月還貸給4s店6000元,這會(huì)計(jì)分錄怎樣做合適呢? 借個(gè)人款項(xiàng)其他應(yīng)付款?公司買(mǎi)車(chē)個(gè)人還貸,這分錄該怎么做呢?有點(diǎn)懵哈,懇請(qǐng)各位老師們指導(dǎo)一下?謝謝
我要計(jì)算數(shù)值共有幾位數(shù),請(qǐng)問(wèn)有這個(gè)公式嗎?因?yàn)橛泻芏鄶?shù)值,有些有一位小數(shù),有些有兩位小數(shù),有些沒(méi)小數(shù),我不太好看。之前用LEN公式計(jì)算數(shù)值的個(gè)數(shù),也不好統(tǒng)計(jì)
老師,您好!公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)了,也沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售票了,然后平臺(tái)還有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣的,可以勾選 不認(rèn)證吧?那這個(gè)勾選不抵扣的也可以正常入賬吧,然后是以含稅入賬嗎
建筑行業(yè),有一個(gè)信用評(píng)級(jí)費(fèi)用是用于投標(biāo)用的,那個(gè)項(xiàng)目也不確定能不能中標(biāo),沒(méi)法記在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,那現(xiàn)在支付出去,我是先記在管理費(fèi)用辦公費(fèi)?再問(wèn)一嘴,如果這個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)了,那我要管理費(fèi)用轉(zhuǎn)成本嗎?
我們要把固定資產(chǎn)售賣(mài)出去怎么做分錄呢
公司要裝電梯,我這邊是進(jìn)在建工程嗎?等完事了再進(jìn)固定資產(chǎn)?
那就是假如是9000元,我現(xiàn)在補(bǔ)做個(gè)分錄 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 9000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 9000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 9000 貸 銀行存款 9000這樣嗎
您好,是的,是這2個(gè)分錄,在24年匯繳申報(bào)時(shí)要申報(bào)進(jìn)去,最好現(xiàn)在把4季度?申報(bào)表也更正了
這個(gè)怎么更正啊?在第幾欄?。窟€有企稅和增值稅都是沒(méi)計(jì)提,直接在一月份繳納
哦哦,這個(gè)分錄的原科目是哪個(gè)就申報(bào)在哪里,比如上面這個(gè)是在利潤(rùn)表的稅金及附加里增加這個(gè)金額,負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減少這個(gè)金額
就算印花稅是在稅金及附加那里增加印花稅這個(gè)數(shù)據(jù),那企稅是在所得稅費(fèi)用那里增加是吧?然后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那里郊區(qū)他們兩的總和?那增值稅我是要放哪里
您好,是的,上面我只是打個(gè)比方,只說(shuō)的稅金及附加,增值稅不用調(diào)整的,因?yàn)槊吭略鲋刀惗际墙Y(jié)轉(zhuǎn)了的,不涉及到調(diào)整 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說(shuō)兩次,把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說(shuō)就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書(shū)上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷(xiāo)都能看到累計(jì)數(shù),稅法書(shū)上這么寫(xiě),他是經(jīng)過(guò)專(zhuān)家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)
那老師,24年12月份我已經(jīng)關(guān)賬了,我現(xiàn)在可以反結(jié)賬,把企稅的十幾萬(wàn)添加進(jìn)去,另外忘了計(jì)提的費(fèi)用也加進(jìn)去,這樣可以嗎
您好,可以的哦,我們稅金及附加沒(méi)有寫(xiě)分錄,就是4季度我們所得稅交多了,還是不要去調(diào)了,調(diào)了會(huì)退稅的,這9000就記在2025年吧
但我這樣去更改的話不是增加費(fèi)用了嗎,那利潤(rùn)會(huì)變少,企稅不是也要變了嗎?年度匯算好像沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表要填的吧?只有四個(gè)季度的財(cái)報(bào)
您好,是的,要少交所得稅,因?yàn)橐呀?jīng)交了,會(huì)退稅的,有查賬風(fēng)險(xiǎn),不要調(diào)整了。 財(cái)務(wù)報(bào)表要改呀,所得稅費(fèi)用不是多了么,凈利潤(rùn)少了,負(fù)債表的未分配利潤(rùn)少了
但我年度匯算應(yīng)該不會(huì)少,因?yàn)槲疫€有需要調(diào)增的
哦哦,那不要改4季度?了,在年度匯繳時(shí)調(diào)整把稅金及附加增加9000
到年度匯算的時(shí)候去更改第四季度財(cái)報(bào)的話那第四季度的企稅也要更改嗎?第四季度企稅更改的話會(huì)導(dǎo)致退稅的情況,如果不需要更改就沒(méi)問(wèn)題
就是我不用去更改財(cái)報(bào),而是直接在匯算那里更改調(diào)整進(jìn)就可以對(duì)吧
您好,我們這個(gè)情況不能去更正4季度?了,怕退稅,年度匯繳時(shí)有提示和季度數(shù)據(jù)不一樣,不要管這個(gè)提示,只管申報(bào)