你好,可以的,可以補(bǔ)充計(jì)提

老師,1月份申報(bào)印花稅,發(fā)現(xiàn)12月份忘記計(jì)提印花稅了??梢?月份補(bǔ)提印花稅嗎?
老師,1月份申報(bào)印花稅,發(fā)現(xiàn)12月份忘記計(jì)提印花稅了。可以1月份補(bǔ)提,調(diào)整嗎?
請(qǐng)問老師,審計(jì)5月份調(diào)整了23年的賬,影響到了23年的損益,也把原來24年1月計(jì)提的損益(1月交的印花稅和23年12月下旬的利息)調(diào)整到23年了,我可以在24年5月份減少前面多計(jì)的損益嗎?
老師好,我想請(qǐng)問一下,我年終獎(jiǎng)24年1月份計(jì)提一次,當(dāng)年12月份又計(jì)提一次,發(fā)放是24年1月,然后次年25年1月再發(fā)1次,這樣可否?
老師,我24年12月份計(jì)提印花稅少計(jì)提了300多,我可不可以25年1月份把這部分補(bǔ)計(jì)提?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購(gòu)客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報(bào)?。恳呀?jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?


好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。