您好,是的,您的分錄好標準

收貨 借,庫存商品 100 貸,應付暫估100 退庫 借,應付暫估110 貸,庫存商品 110 月末應付暫估重分類 借,發(fā)出商品10 貸,應付暫估10 請問老師,上面的月末應付暫估重分類為什么是發(fā)出商品?
老師好,想請老師幫忙砍看一下分錄做的對不對 暫估入庫:借,庫存商品100 貸,應付暫估款100 付款:借,應付賬款113 貸,銀行存款 收到發(fā)票核銷:借,應付暫估款100 借,進項稅額13 貸,應付賬款113 總感覺這個分錄不太好,請老師幫忙修正,感謝
第一步?jīng)]有發(fā)票暫估入庫 借庫存商品100 貸應付賬款-總部-暫估100 第二步收到發(fā)票沖暫估 借庫存商品 負數(shù)100 貸應付賬款-總部-暫估負數(shù)100 3根據(jù)發(fā)票入賬 借庫存商品85 應交稅費15 貸應付賬款-總部100 第四步本公司的客戶把錢30塊打給了總部 借庫存商品負數(shù)—23 應交稅費負數(shù)—7 貸應付賬款總部負數(shù)—30 這樣就行了吧?老師
小規(guī)模納稅人,1月入庫了100萬庫存,沒付錢也沒開票,1月買了70萬庫存,借:庫存-暫估100 萬 貸:應付100萬 借:營業(yè)成本70萬 貸:庫存-暫估70萬 2月付了90萬也收了發(fā)票,借:應付90萬 貸:銀行90萬 這樣分錄對嗎
老師,請問一下,如果一張發(fā)票對應該對筆付款,應該怎么做賬務處理? 比如 付款的時候: 借:預付賬款 300 貸:銀行存款 300 4-20來貨: 借:庫存商品 100 貸:應付賬款-暫估 100 5-1來貨: 借:庫存商品 150 貸:應付賬款-暫估 150 發(fā)票來了,我應該怎么做賬務處理呢?
收到股東注資后,都需要做什么后續(xù)工作
老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎?
老師,在自然人電子稅務局,怎么查詢到或下載更新員工自己填寫的專項附加扣除,員工說已經(jīng)填了,我這邊點開看不到
您好~想咨詢下:商貿(mào)行業(yè) 、咨詢行業(yè),兩個行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負,分別是多少?
24年12月固定資產(chǎn)投入使用,并收到部分發(fā)票,按發(fā)票金額入賬并于2025年1月計提折舊,現(xiàn)2025年11月會收到剩余發(fā)票,小企業(yè)會計準則,不知道怎么處理好,稅務有沒有風險
招待費和無發(fā)票的費用通常的報銷審批流程是怎樣的
老師,a代理商庫存較多,現(xiàn)在通過我們公司跟b代理商聯(lián)系溝通,可以以現(xiàn)在的代理價轉(zhuǎn)售給B,但每臺需要另外再支付2000元給B.不過他們之間又不能直接銷售,a需要把貨退給我們公司,我們再售賣給B,他們之間不能直接對接,那a怎么把每臺2000元的款支付給B
老師,我們公司是建筑公司,審定價和開票相差1.3萬未開票,審計費1.5萬他們付的,要退回他們,意思是1.3萬的票 不開了,審計費1.5萬也不轉(zhuǎn)了,差額2千轉(zhuǎn)對方這樣可以嗎
有哪位老師能幫幫忙,我非常感謝。我公司今年申報高企,要求調(diào)24年和23的賬。我不知道從哪里下筆。
老師辦理清稅證明提示這些需要怎么操作
老師,24年的待認證進項,25年可以 直接 做 借 進項稅額 貸 待認證進項 抵扣嗎
您好,可以的哦,您很專業(yè)
明白了,謝謝老師。
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~