你好同學(xué) 二月收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款—暫估 90 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 90
老師好,請問一下,21年2月份我做的暫估入庫90萬。分錄是,借:庫存商品90萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款90萬 同時也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。借:主營業(yè)務(wù)成本 90萬 貸:庫存商品 90萬。發(fā)票在21年7月份才開回來。發(fā)票金額是56萬。如何做分錄啊
2022年末為了少繳納所得稅,人為做了暫估入賬70萬,借庫存商品70萬 貸應(yīng)付賬款暫估70萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借主營業(yè)務(wù)成本70萬 貸庫存商品70萬,匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?賬載金額70,稅收金額0,納稅調(diào)增70萬?那應(yīng)付賬款暫估怎么沖平?
2022年末為了少繳納所得稅,人為做了暫估入賬70萬,借庫存商品70萬 貸應(yīng)付賬款暫估70萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借主營業(yè)務(wù)成本70萬 貸庫存商品70萬,匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?賬載金額70,稅收金額0,納稅調(diào)增70萬?那應(yīng)付賬款暫估怎么沖平?
老師,我司在22年開票100萬,借:預(yù)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅10 暫估成本70萬 借:庫存商品70 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款70 借:主營業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 23年2月實際已發(fā)生成本75萬 ,我們應(yīng)該怎么做賬呢
暫估庫存商品 借:庫存商品-暫估入庫 11萬貸 :應(yīng)付賬款11萬 收到商品發(fā)票9萬,借:庫存商品 9萬 貸:庫存商品-暫估入庫 分錄可以這么寫嗎,我們實際收到11萬的貨,應(yīng)付賬款也是11萬,但是對方只開了9萬的票,合規(guī)的情況下賬務(wù)是這樣處理的嗎
老師您好,請教個問題,弄暈了,客戶預(yù)付10000,辦業(yè)務(wù)2100,我們付1900的業(yè)務(wù)辦理費,相當(dāng)于200利潤,這個分錄怎么記啊
請問老師,比如像那種連鎖的小超市,由總部負(fù)責(zé)統(tǒng)一核算,有什么核算辦法,有什么避稅籌劃的方法
公司監(jiān)事變更線上提交資料后,查詢顯示申請狀態(tài)為審核通過,后續(xù)是否還有其他流程,企業(yè)查查還是未更新監(jiān)事
老師!去年注冊的公司去年注銷了,今年還需要做24年年審嗎?
老師,員工離職,但是公積金一直沒有辦理退掉,多叫了3個月,這個錢能退回來嗎
老師你好,我們廠安裝光伏發(fā)電,光伏發(fā)電賣電屬于產(chǎn)值?請問老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)賣電的成本呢?急急
老板想知道不同克數(shù)相同產(chǎn)品的單位成本,這個怎么才能快速的算出來,他下午就要
您好,我們公司有一部分是預(yù)提的收入,實際還沒收到款,到實際確認(rèn)收不到的時候可以沖掉,公司收入又比較高,年收入想控制在500萬以內(nèi),應(yīng)該怎么入賬呢?
老師,我們上個月開了一個簡易計稅的發(fā)票,這個月要交1.5萬的增值稅,我們老板說開進來30萬的人工成本,就可以抵這個增值稅,我覺得他說得不的,簡易計稅是抵不了增值稅??!怎么說都說不通
老師好,請問一下,客戶5.31開給我公司一張發(fā)票,我6.3已勾選抵扣,并已申報納稅,今天客戶給我說5.31那張發(fā)票他沖紅了,我該怎么辦呢
然后支付 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 90 貸:銀行存款90
1月發(fā)生的70萬成本不能做賬嗎
可以做賬。前兩個做的對,我沒有重復(fù)寫。