借應(yīng)付賬款暫估待庫(kù)存商品250 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。
老師,公司購(gòu)買了一筆貨,購(gòu)進(jìn)時(shí)候做了 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估 后期付了錢又做 借:應(yīng)付賬款—某公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在是我知道這筆貨款的發(fā)票是不能取得了,我應(yīng)該如何處理
老師,我是出口外貿(mào)企業(yè),有個(gè)業(yè)務(wù)不太明白請(qǐng)教一下,付貨款時(shí),借:預(yù)付賬款5130 貸:銀行存款5130 貨到發(fā)票沒(méi)來(lái)暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù)5000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 . 過(guò)一段時(shí)間對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票了,借:庫(kù)存商品5000(紅字)貸應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)5000(紅字),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000(紅字)貸:庫(kù)存商品5000(紅字)請(qǐng)問(wèn)一下老師,預(yù)付賬款 5130元怎么樣才能平賬?謝謝!
老師,暫估入庫(kù),后面又付款了,對(duì)方不能開(kāi)具發(fā)票,入庫(kù)的時(shí)候,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),付款時(shí),借應(yīng)付賬款A(yù)公司,貸,銀行存款,這樣,應(yīng)付賬款和應(yīng)付暫估都還有余額,賬務(wù)我該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果一張發(fā)票對(duì)應(yīng)該對(duì)筆付款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 比如 付款的時(shí)候: 借:預(yù)付賬款 300 貸:銀行存款 300 4-20來(lái)貨: 借:庫(kù)存商品 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100 5-1來(lái)貨: 借:庫(kù)存商品 150 貸:應(yīng)付賬款-暫估 150 發(fā)票來(lái)了,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時(shí)候:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)成本 貸:庫(kù)存商品 等發(fā)票到貨后呢? 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——A公司 然后在沖銷:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款嗎? 這樣做對(duì)嗎? 還有就是發(fā)票沒(méi)到貨的時(shí)候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
之前走快遞出口的貨物未報(bào)關(guān),每次都有小金額的收匯,這個(gè)如果做收入的話可以做為開(kāi)票收入吧
用于修繕食堂的費(fèi)用取得增專票、能不能抵扣稅金
老師,給對(duì)方匯款,發(fā)票開(kāi)的硒鼓打印機(jī)還有紙,備注寫什么合適
老師,我想要一份資金往來(lái)協(xié)議
老師 為什么講時(shí)間越短總成本又很大比例收固定的
老師,公積金新增員工,工資基數(shù)和月繳額有什么關(guān)聯(lián)?
老師農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)票卷心菜絲1kg是免稅的。這個(gè)感覺(jué)是13個(gè)點(diǎn)哈一般納稅人。菜絲不就是加工品嗎
老師你好!三方抹帳,甲欠乙100萬(wàn),乙欠丙100萬(wàn),協(xié)議后由甲付丙100萬(wàn),前期甲和丙沒(méi)有相關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái),甲企業(yè)怎么記分錄
年度匯算清繳5月做賬怎么做正確分錄
#提問(wèn)#老師公司要處理一輛報(bào)廢二手車,這個(gè)需要怎么操作,稅務(wù)上需要操作哪些