您好,這個的話,是屬于相當于全年匯算的數(shù)據(jù)算,這個是
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進行了費用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個問題: 1、有一個裝修的費用,沒有收回發(fā)票,這個該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財報該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財報數(shù)據(jù)會因為今年的憑證而變化嗎? 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財報和稅? 還是說我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請老師指點
老師,我在第二季度時,發(fā)現(xiàn)入賬的其他收益科目沒有在利潤表里帶出來,之前很好用這個科目,都會用營業(yè)外收支,但我們是企業(yè)會計準備,所以我用了這個科目,也讓軟件人員添加,但我突然反應想去查詢?nèi)ツ昵闆r,發(fā)現(xiàn)這個科目在去年第三季度用了但沒利潤表帶出來,所以我少了這部分得金額,我現(xiàn)在可以更正申請去年第四季度得報表 還是 今年5月的匯算清繳報表呢?那種比較合適呢?
老師,個休工商戶查賬征收,2024年11月變更了經(jīng)營者年度匯算了,2024年第4季度自然人扣繳端我按著變更后收入申報,現(xiàn)在打開年度匯算帶出的是全年的收入,是按著這個門店全年匯算還是按著第4季度填報金額匯算?
老師,個休工商戶查賬征收,2024年11月變更了經(jīng)營者年度匯算了,2024年第4季度自然人扣繳端我按著變更后收入申報,現(xiàn)在打開年度匯算帶出的是全年的收入,是按著這個門店全年匯算還是按著第4季度填報金額匯算?
老師,個休工商戶查賬征收,2024年11月變更了經(jīng)營者年度匯算了,2024年第4季度自然人扣繳端我按著變更后收入申報,現(xiàn)在打開年度匯算帶出的是全年的收入,是按著這個門店全年匯算還是按著第4季度填報金額匯算?(老師延續(xù)剛剛的問題,)現(xiàn)在匯算按著全年數(shù)據(jù)填報,帶出的經(jīng)營所得稅包含之前3季度交費的,這個交費金額填哪一項
老師,超市營業(yè)期交的電費,怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因為錄入期初了嘛),那負債+所有者權益那邊要對應錄哪里呢?
項目辦公用品費用計入在建工程還是管理費用
請問營業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動贈送的活動的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進制造業(yè),目前廠房置換跟對方企業(yè)互相開票了,對方開給我的進項算下來能加計抵減幾百萬,我能做加計抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺費的錢,平臺費扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費用1008借:銷售費用-暫估207.85 貸:其他應付款-老板,多出的票我就當老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會計在京東買五糧液白酒兩箱國慶中秋送禮,因為是國補補貼的東西只能開個人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計算
老師,我是做進口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學習內(nèi)賬和如何合理避稅
現(xiàn)在匯算填的全年的,但是帶出的經(jīng)營所得稅也是全年的,那前三個季度(上一個經(jīng)營者交的經(jīng)營所得在哪個項目調(diào)減)
您好,匯算是全年的,所得也是全年的,上一個前三個季度繳納的,再累計稅額那個地方,會自動扣掉
不會的,我現(xiàn)在錄入填報,因為2024年11月?lián)Q了經(jīng)營者,也匯算了。第四季按著新的經(jīng)營者所在期間填報收入及成本費用
您好,可有截個圖看看嗎,這個
老師后面帶出的應納稅金額就是前3個季度預繳的
那個1124.12? 那個不就是預交的嗎,前三個季度
老師這是前三個季度預約的上 個經(jīng)營者繳納經(jīng)營所得稅
對,我看那個1124.12? 那個就是前三個季度的累計
1124.12元是第四季度預繳的,前三個季度是后面帶出應繳納的。因為2024年期間換了經(jīng)營者也做了匯算,第四季我按著第四季收入成本填報,不知道對不對?,F(xiàn)在匯算帶出的收入也是全年的,現(xiàn)在預約部分是需要調(diào)減嗎
對,是這樣的,相當于最后補一個差額