你好,兩張電子發(fā)票填2
這個故事不是很理解,火車票兩張,增值稅普通發(fā)票一張嗎,怎么最后填表的時候只有2呢,電子普票不是可以抵扣的嘛
增值稅附表三2月份申報表是抄稅后自動申報的,第3列與第4列是本期發(fā)生額。到3月份申報表的時候,必須讓填寫3、4列本期發(fā)生額,不然不讓保存,所以我填寫了。這個月申報4月份的時候,發(fā)現(xiàn)不再提醒之前數(shù)據的問題,我就填寫了第一列,本期發(fā)生額。但是我知道該表第3列與第4列不應該填的,第六列期末余額不應該有數(shù)。怎么辦?因為不影響主表數(shù)據,可以不修改嗎?對后期有影響嗎?
申報增值稅的時候,我用了一張稅控盤的發(fā)票進行抵稅,然后我在附表3那里填了數(shù)據主表,那里也填好了數(shù)據,所得出的金額與我自己計算的金額是一樣的,但是在我點擊申報的時候,顯示對比不通過,然后不通過的問題就在于,我用了那張稅控盤發(fā)票進行抵稅,但是之前也是這樣操作也是可以抵稅的,不知道為什么這一次顯示對比不通過?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數(shù)字填報的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復開了2張的,然后又申請稅務局退稅了,稅務局當月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應該怎么做賬合適
請問有開6%的服務費的發(fā)票申報的時候附表三要填第1列,第三行和第3列的第三行都填上了,但是申報附表一的時候顯示,第五行的第14列數(shù)據不符(也就是6%的這個服務費的這個這一列,最后一個數(shù))是什么原因?
請問有個公司做了業(yè)務,但稅務局給鎖票了,沒法開票,但購買方又必須要進項票,可以怎么處理呢?
報表上往來有負數(shù),不重分類也沒什么影響吧?
屬于3月份的工資,我們4月份發(fā)放,然后5月份才申報扣繳個稅。那4月份發(fā)放3月工資的時候,怎么準確的能預測到個稅要扣多少?
老師好!請教 :在建工程 下二級科目怎樣設置呢?該設置哪些科目呢?
老師:請問我公司委托咨詢公司申請了6個軟件注冊登記證書,這個屬不屬于無形資產?
其他綜合收益是什么性質的科目呢
公司經營街邊停車收費服務。請問除了增值稅及附加稅,還需要繳納什么稅?
請問老師,請問下前幾年審計報告錯了怎么做現(xiàn)在
老師好,我們公司去年是小規(guī)模納稅人,當時買了一輛車,開了專票變成不能抵扣,但今年票開超了變成了一般納稅人,我想去年買車的發(fā)票叫車行紅沖\'今年重新開具專票,這樣就能抵扣嗎?
老師,請問一下,稅務師科目報錯,哪里有渠道可以改一下