你好,第一個(gè)可以的,人員信息采集里面修改。這個(gè)入職時(shí)間影響累計(jì)扣除費(fèi)用 第二個(gè),你們是合并的工資薪金還是在全年一次獎(jiǎng)金收入里面申報(bào)?他全年累計(jì)收入是多少?
年末檢查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有3個(gè)月個(gè)稅申報(bào)的不正確,已經(jīng)在稅務(wù)局更正了一個(gè)月,剩下兩個(gè)月是有同一個(gè)員工入職離職,分別有半個(gè)月的工資沒有報(bào)稅,但因?yàn)橐呀?jīng)更正了之前的月份,再在稅務(wù)局添加人員信息并更正的話會(huì)出現(xiàn)特別大的個(gè)稅金額差異,現(xiàn)在這一個(gè)人員的兩個(gè)月的個(gè)稅怎么處理比較好?(12月的個(gè)稅已報(bào)已繳,重新更正個(gè)稅還是會(huì)出現(xiàn)特別大的差異)
個(gè)稅系統(tǒng)里把新員工的入職時(shí)間填成2122年了,導(dǎo)致員工沒達(dá)到起征點(diǎn)5000就全額繳納了個(gè)稅。并且通過三方協(xié)議扣款成功。這個(gè)員工繳納的個(gè)稅怎么退回??梢栽谀杲K匯算清繳時(shí)退回到員工個(gè)人賬戶嗎?要是能退回到員工個(gè)人賬戶,那么個(gè)稅系統(tǒng)需要更正申報(bào)嗎?因?yàn)橄到y(tǒng)里更正后,查詢?cè)撁麊T工是沒有繳納個(gè)稅的,我怕更正了系統(tǒng)里就不會(huì)記錄該員工已繳納的個(gè)稅,那到時(shí)候年終匯算就不會(huì)退了。
公司有兩名員工在2022年4月由于工作調(diào)動(dòng)去了其他單位任職,已經(jīng)將其在電子稅局的狀態(tài)改為離職非正常,但是現(xiàn)在有一筆績(jī)效要發(fā)給他,是把這次績(jī)效放入正常工資薪金所得申報(bào),還是放全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào),我看放入正常工資薪金所得申報(bào)需要繳納700左右的個(gè)稅,但是放入全年一次性獎(jiǎng)金要繳納4000多的個(gè)稅。能放正常工資薪金申報(bào)嗎,正常薪金的申報(bào)模板是要繳納五險(xiǎn)的,但是員工已離職,我們只是把績(jī)效發(fā)給他并不繳納五險(xiǎn)
老師,我是小規(guī)模,12月份報(bào)的10月工資對(duì)應(yīng)的個(gè)稅,當(dāng)時(shí)因?yàn)槊€沒做帳,就先申報(bào)了一個(gè)人的,后期做賬發(fā)現(xiàn)有三個(gè)人的工資未做,因?yàn)樗麄儾唤簧绫?,那我我?3年1月還可以更正申報(bào)添加上這三個(gè)人嗎?人員信息采集再采集以前離職的會(huì)有影響嗎?
公司員工發(fā)了雙薪,是在一月份發(fā)的,老板給自己發(fā)的12萬年終獎(jiǎng),就是23年工資,24年一月份發(fā)的雙薪,2月份申報(bào)了個(gè)稅,并扣的個(gè)稅,如果不算23年收入多少話,那這些收入是等24年個(gè)稅匯算申報(bào)再去申訴退稅是嗎?因?yàn)槎紱]有填專項(xiàng)扣除,2月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候直接在公司扣了個(gè)稅
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
第三個(gè),合并到工資里面,匯算清繳。多交了稅款,可以讓讓他申請(qǐng)退回。
老師,我計(jì)算過單獨(dú)申報(bào)年終獎(jiǎng)交的個(gè)稅更多。 員工全年累計(jì)收入 不超出6萬。(就是入職時(shí)間不滿足一年)
你好,合并到工資薪金里面一塊算個(gè)稅就可以的。如果已預(yù)繳的時(shí)候有交稅匯算清繳,讓他自己申請(qǐng)退回。
老師更改了入職時(shí)間,例如原來報(bào)稅時(shí)間10月份,更正后是2月份那么要每個(gè)月個(gè)稅重新申報(bào)嗎?
對(duì)的,需要這么做的。
老師我年終獎(jiǎng)是12月計(jì)提的,1月份發(fā)放的,我現(xiàn)在報(bào)個(gè)稅,是要更正12月份個(gè)稅申報(bào)嗎?才能算去年的?
是的。是的對(duì)的是的對(duì)的。
老師為什么我更正2月員工個(gè)稅申報(bào),不成功?
你們是不是換了過電腦,之前不是在這個(gè)電腦里面申報(bào)的。
是的,之前是代賬公司報(bào)的。
那你得去稅務(wù)局修改,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章。