你好,是的,是需要做轉(zhuǎn)出的,你在申報(bào)表附表二和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫就可以了。

老師,你好,請(qǐng)問在增值稅勾選平臺(tái)把2017年-2020年開具的專票勾選,因?yàn)檫@部分的發(fā)票一定不會(huì)拿回來(lái),主要是住宿費(fèi),住宿費(fèi)報(bào)銷的人都離職,但是我把進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了然后申報(bào)表又轉(zhuǎn)出了,請(qǐng)問要怎么入賬比較好?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題。有一張酒店開來(lái)的專票,這個(gè)不能抵扣,是吧?我在納稅申報(bào)時(shí),這張票不做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,還是該怎么操作呢 招待客人 我們當(dāng)?shù)鼐频觊_的住宿費(fèi)專票
老師,請(qǐng)教您一下,公司中秋節(jié)購(gòu)買的月餅,用于發(fā)放給員工,開的專票,是不能抵扣的。這個(gè)專票,怎么處理比較好呢?1,是先在發(fā)票平臺(tái)勾選認(rèn)證,然后在稅務(wù)申報(bào)表里填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。做賬就直接進(jìn)管理費(fèi)。2,是直接在發(fā)票勾選平臺(tái)里,選擇勾選不認(rèn)證抵扣。稅務(wù)申報(bào)表里不用填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,做賬也是管里費(fèi)用。
老師,一般納稅人收到兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,第一張是干海帶154斤第二張是調(diào)味品花生米等共100箱。我第一張做食堂費(fèi)用入福利費(fèi),第二張入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。這兩張都在不抵扣勾選里面,我也需要點(diǎn)不抵扣勾選嗎?然后不抵扣勾選后需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是不抵扣勾選里面不用做任何勾選操作?謝謝老師啦。
您好老師,請(qǐng)問稅務(wù)局能看到的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出包含哪些呢?是不是包括“直接勾選不抵扣部分”和“之前已經(jīng)作進(jìn)項(xiàng)抵扣,后期計(jì)算轉(zhuǎn)出”兩部分呢?這兩部分是否都要在申報(bào)表上附表二里填列呢?
公司報(bào)廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬(wàn)元,對(duì)方不要票,我公司申報(bào)了未開票收入,后續(xù)會(huì)影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動(dòng)合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔(dān),包括個(gè)人部分的社保公積金,但單位承擔(dān)的社保公積金仍在母公司繳納申報(bào),這種情況如此操作可以嗎?
算利潤(rùn)率是利潤(rùn)/收入還是利潤(rùn)除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬(wàn),銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),出口fob價(jià)是3萬(wàn),當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬(wàn),退稅率是13%, 請(qǐng)老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率,該怎么算?
取得對(duì)方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡(jiǎn)異計(jì)稅的發(fā)票
老師,請(qǐng)問會(huì)計(jì)學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問下公司的凈利潤(rùn)是指利潤(rùn)-稅費(fèi)是吧,比如凈利潤(rùn)100萬(wàn),那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬(wàn),那公司剩余凈利潤(rùn)為95萬(wàn),假如分給股東70萬(wàn),是不是針對(duì)70萬(wàn)再交20%的分紅費(fèi)就是14萬(wàn),股東收到手的錢就是70-14=56萬(wàn),股東再針對(duì)56萬(wàn)交個(gè)稅啊,就是股東交一個(gè)分紅費(fèi)一個(gè)個(gè)稅
我們公司 有個(gè)員工老板叫做到手工資1萬(wàn)元, 那產(chǎn)生個(gè)稅算誰(shuí)的
公司的客戶來(lái)公司這邊檢測(cè)產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費(fèi)計(jì)入什么科目 可以抵扣嗎

