你好,可以用的,但是需要去更正申報(bào)之前的匯算清繳。
如果你在年前已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用或者成本,在匯算清繳之前取得這個(gè)發(fā)票,那么就不用調(diào)整了。如果你在匯算清繳之前沒有取得這個(gè)發(fā)票,那么在匯算清繳的時(shí)候就要調(diào)增利潤。匯算清繳是次年5月份了,這個(gè)有開票日期限制嗎?屬于當(dāng)年的已計(jì)提,但是開票日期并非當(dāng)年,是次年1至5月的日期,要調(diào)增嗎?
2022年年底有些費(fèi)用已經(jīng)付了款,發(fā)票還沒有開回來。如果發(fā)票在匯算清繳開回來都可以入成本。問一下老師,我入成本的月份,應(yīng)該是入2022年,還是2023年呢
公司2022年匯算清繳已完成,財(cái)審報(bào)告已出。去年12月暫估的一筆成本380萬發(fā)票回不來,問過一些老師是說做跨期扣除項(xiàng)目的調(diào)整。咨詢一下老師,是作廢2022年已經(jīng)申報(bào)的匯算清繳去調(diào)整?還是說在2024年做2023年的匯算清繳的時(shí)候做跨期調(diào)整???
1.去年的房租費(fèi)用,因?yàn)橐恢睕]有開票,2022年底上個(gè)會計(jì)計(jì)入的待攤費(fèi)用,也沒有攤銷,2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計(jì)入費(fèi)用,直接入2023年的費(fèi)用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r(shí),物業(yè)好久才給開一次發(fā)票,我當(dāng)年計(jì)提的房租費(fèi)用,如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票,是不是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增,調(diào)增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
一般納稅人公司,2023年度的租賃費(fèi)收入,已收到部分款項(xiàng),發(fā)票還未給客戶開具,年底需要暫估確認(rèn)收入嗎?年度匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何做?在明年匯算清繳前開出發(fā)票來是什么意思?
老板減少注冊資金,怎么賬務(wù)處理?要交稅嗎?
老師9月份發(fā)了8月,9月工資,個(gè)稅是合并申報(bào)嗎?可不可以9月份下個(gè)月申報(bào)?
處置廢品需要交增值稅吧?繳納什么稅,稅率多少
老師北京開發(fā)票進(jìn)去哪個(gè)網(wǎng)址
企業(yè)年金個(gè)人所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)于本年7月調(diào)整了,是否要全年拉通計(jì)算?本年1-6月的是否按新標(biāo)準(zhǔn)算?還是從7月開始執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)?
水稻運(yùn)輸開具發(fā)票應(yīng)該選擇什么商品編碼
老師我想問哈有個(gè)客戶她買了我們店的電器,然后享受了國家補(bǔ)貼。她買的時(shí)候是10000元,享受國家補(bǔ)貼300。我們應(yīng)收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時(shí)候國家補(bǔ)貼再打到我們公司,我們再退客戶這300國補(bǔ)。作為公司我們收客戶錢的時(shí)候怎么做賬,然后國家補(bǔ)貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國補(bǔ)的錢又如何做賬,想請教哈老師,我賬擺來好像不平
老師開發(fā)票為啥這單位還插一證通?開發(fā)票去電子稅務(wù)局老師?
小規(guī)模納稅人30萬免稅收入是指的主營業(yè)務(wù)收入還是總的收入
老師,想開出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
現(xiàn)在2025年了,要調(diào)減2023年的匯算清繳,這樣2024年底,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤也有變動(dòng),所以2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要更正?
你好,是的,是要改了。