你好去大廳申報的 系統(tǒng)設置的自己都申報不了
老師好,請問,公司小規(guī)模季報,某一季度增值稅為負數(shù),因為開了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負數(shù)增值稅額 轉入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
老師 第二季度開出的發(fā)票 已經納稅申報了 7月份因為信息不正確又紅票沖回 一直沒在往出開 導致第三季度申報時申報表本年累計數(shù)據(jù)還是沒紅沖之前的 企業(yè)所得稅因為會計紅沖的處理數(shù)額跟財務報表的數(shù)據(jù)是一樣的 老師這樣的申報 異常么?如果異常應該怎么處理
現(xiàn)在稅率6%,紅沖了一張之前1%稅率的票,當月沒開別的票,導致收入為負數(shù),申報增值稅的時候要怎么申報?
本月沖紅上月發(fā)票的金額大于本月銷售收入,導致本月銷售收入為負數(shù),如沖紅的金額為100萬,沖紅的增值稅和附加稅已交,這種情況報稅是要到稅務大廳里去報,1、增值稅留抵,那附加稅呢,怎么操作? 2、賬務處理上,增值稅可以沖紅,是轉到“轉出多交增值稅”科目還是“未交增值稅”科目借方? 3、賬務處理上,附加稅怎么操作呢,是直接記稅金及附加科目負數(shù)嗎?
老師,請問公司把以前差額征收發(fā)票開具紅字發(fā)票,導致本月出現(xiàn)負數(shù)稅額和抵扣額大于銷售金額的情況,申報增值稅的時候提醒抵扣額不能大于銷售額這個要怎么處理
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
跟農民個人收購農產品,對方超過多少需要繳納個稅的
老師請教一下,所得稅年報里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動生成的嗎?為啥我財務報表里的管理費用沒有帶出來?
老師,外銷商品收入因為匯率產生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費用公積金和福利費計入匯算清繳里面管理費用哪個科目
老師,利潤減少100萬,是不是資產負債表上的未分配利潤減少100萬
老師,我們填報季度所得稅納稅申報表中,營業(yè)成本是指,財務報表里面的“營業(yè)成本”還是“營業(yè)成本”+“稅費及附加”+“管理費用”+“銷售費用”?
之前交的稅怎么辦
一般納稅人的一般留著以后抵扣 到時候你看申報表吧
去大廳,人家說數(shù)據(jù)得自己填
是 帶著紙質的申報表公章
我不會填數(shù)據(jù)
最后的稅額自己出來的 應補稅款負數(shù)就是申請退稅
不是稅款是負數(shù),我說的是收入是負數(shù),但專管說不能出現(xiàn)負數(shù),我怎么填申報表
你開的負數(shù)稅率多少 13%的貨物還是啥
我開的是服務
業(yè)務部門開的
之前的業(yè)務不做了,但是業(yè)務員忘了
現(xiàn)在我不知道怎么處理,業(yè)務部門把紅沖開的大于本月銷售額了,但是稅務部門不允許銷售額出現(xiàn)負數(shù)
什么服務6%還是9%我給你填寫申報表,你說具體的
我去大廳申報,不是還得我填申報表么,我不知道各項數(shù)據(jù)怎么填
紅沖的是 6% 宣傳費
應稅服務
比如申報表銷售額帶出來的數(shù)是-300000
稅務部門不允許銷售額為負數(shù)
我給你寫不是嗎 只要你說清楚了就可以 表一 第五5行 填寫負數(shù)不含稅銷售額 附表三 第3行第一列負數(shù)銷售額價稅合計 主表 第一行負數(shù)不含稅銷售額 第11行,負數(shù)不含稅銷售額*6% 退稅的話 23行34行,負數(shù)稅額 不退的話 20行,負數(shù)稅額
銷售額填的還是負數(shù)啊
文化事業(yè)建設費怎么辦?
文化事業(yè)建設填都不能填負數(shù),必須大于零
是負數(shù)銷售額 之前交過的嗎 應稅銷售額負數(shù)
也一塊大廳去申報
老師,我知道去大廳申報,或者征納互動申報,我是不知道申報表怎么填
我把情況再說一遍吧:我們財務對賬應收賬款發(fā)現(xiàn)存在 70w 的掛賬,經核查是業(yè)務員之前開的票,之后疫情了就誰也不管了,業(yè)務也終止了,這種情況匯報領導,決定紅沖處理,但是業(yè)務部門開票不懂,都給紅沖了,導致當月銷售額為負數(shù)了,但是我咨詢稅務專管得知,銷售額不能為負數(shù)
現(xiàn)在按照實際情況填寫(就是您剛才說的那么填,我之前也是這樣填的)增值稅可以申報,但專管說后面會出風險
第一行負數(shù)銷售額 第8行負數(shù)銷售額 第9列3% 第10列,第16列負數(shù)銷售額*3% 第18行,負數(shù)銷售額*3%/2
還有一個問題就是,我們有文化事業(yè)建設費,文化事業(yè)建設的申報就不允許填負數(shù)
去稅務局也不允許的嗎