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請問老師,公司截止到12月底有盈利15萬元,我暫估上這個費用了,劉就沒交企業(yè)所得稅,這個月把24年開出的一張15萬元的發(fā)票作廢,這張票對方?jīng)]有認(rèn)證入賬,負(fù)數(shù)發(fā)票開出來直接沖那個暫估可以嗎?

2025-02-08 13:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-08 13:13

你好,你暫估是虛增的嗎?是的話可以。

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快賬用戶2062 追問 2025-02-08 13:17

客戶先不想交企業(yè)所得稅,說年后能回成本票,但現(xiàn)在沒有成本票,說有個給客戶開的發(fā)票需要作廢,這樣不用回成本票也不用補稅了

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齊紅老師 解答 2025-02-08 13:17

你好,他紅沖了收入,那對應(yīng)的成本他不需要紅沖嗎?

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快賬用戶2062 追問 2025-02-08 13:19

他是服務(wù)公司,本來也沒有成本票,基本都是人員工資

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齊紅老師 解答 2025-02-08 13:19

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2062 追問 2025-02-08 13:22

那今年2月開出的負(fù)數(shù)發(fā)票,請問怎樣賬務(wù)處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-02-08 13:22

借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項、待應(yīng)收賬款。

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快賬用戶2062 追問 2025-02-08 13:26

就是把主營業(yè)務(wù)收入科目換成以前年度損益調(diào)整了是嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-08 13:27

是的對的是的對的是的對的。

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快賬用戶2062 追問 2025-02-08 13:30

借,應(yīng)收賬款-15萬元 貸 以前年度損益調(diào)整-14563.07 應(yīng)交稅費增值稅-4368.93,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-08 13:31

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2062 追問 2025-02-08 13:33

那12月份暫估的15萬元費用怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-02-08 13:33

借、應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶2062 追問 2025-02-08 13:35

請問以前年度損益調(diào)整科目起到什么作用呢?是不影響25年的業(yè)務(wù)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-08 13:36

他就是調(diào)整以前年度損益類科目的

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齊紅老師 解答 2025-02-08 13:37

不會影響二五年的利潤呀

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快賬用戶2062 追問 2025-02-08 13:42

那資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤和利潤表的勾稽關(guān)系就不對了是吧

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齊紅老師 解答 2025-02-08 13:44

是的對的,這個有影響

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快賬用戶2062 追問 2025-02-08 13:58

那這個需要怎么弄嗎?有時大廳辦業(yè)務(wù)會提到這個勾稽關(guān)系不對的問題

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齊紅老師 解答 2025-02-08 14:00

解釋下 之前調(diào)整了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致的不一致。

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你好,你暫估是虛增的嗎?是的話可以。
2025-02-08
你好 這個是說你們有暫估的成本費用 沒有在匯算前收到發(fā)票就要交企業(yè)所得稅了 我現(xiàn)在開出的發(fā)票到底是入23年的成本還是24年的-----先做23年 有多的成本再做24年里面去
2024-04-19
你好,不用一定沖紅的,可以你這樣處理的
2021-01-05
您好,根據(jù)您的描述,問題回復(fù)如下: 1、首先需要沖回去年12月多暫估的成本。去年12月多暫估的成本是481611元(價稅合一),因此需要沖回這部分暫估成本。具體操作如下: 借:工程施工 -481611元 貸:應(yīng)付賬款 -481611元 2、處理今年1月份收到的發(fā)票。由于當(dāng)時忘記了去年12月的暫估成本,所以需要將實際發(fā)票金額與去年12月暫估成本的差額進(jìn)行調(diào)整。由于去年12月暫估的成本比實際發(fā)票金額多,因此需要將這部分差額調(diào)整到工程施工和應(yīng)付賬款中。具體操作如下: 借:工程施工 (實際發(fā)票金額與暫估成本的差額,正數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款 (實際發(fā)票金額與暫估成本的差額,正數(shù)) 這里的差額需要根據(jù)實際發(fā)票金額和去年12月暫估成本的具體數(shù)值來計算。 3、處理對方尚未開票的1414410元。由于這部分金額尚未收到發(fā)票,因此暫時無法進(jìn)行會計處理。建議在備查簿中進(jìn)行登記,待收到發(fā)票后再進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。 以上針對您的問題回復(fù),希望能夠幫到您。
2024-04-12
可以的??梢赃@么做的。
2023-10-19
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