下午好,沒有記賬就沒有往來余額,能有發(fā)票么,沒有發(fā)票 ,借:營業(yè)外支出 貸:銀行,年度匯繳時納稅調(diào)增
本身是他們兩個法人之前的欠款,但是C法人沒有錢還我們老板,所以他就用他C公司股份中的2.5轉(zhuǎn)給我們B公司2.5,用于還這個欠的10萬元,相當于我們B公司原本占A公司30,就變成32.5的股份了,現(xiàn)在我們B公司的老板就是說怎么做賬體現(xiàn)這筆呢
老師您好,我公司員工,一直給他付款, 但是對方都沒提供成本票,掛其他應(yīng)收款,借方有余額5萬,現(xiàn)在他離職了,然后這個5萬經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意后他找了個人說是做成工資,但是我做工資的時候沒有直接把他找的這個人掛賬,就跟平常做工資的分錄一樣,現(xiàn)在導(dǎo)致離職的這人賬上還有5萬的掛賬,老師這種情況我現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬呢
老師 就是之前領(lǐng)導(dǎo)們協(xié)商的一個事情 就是公司欠領(lǐng)導(dǎo)100000萬 但是之前呢賬上沒有掛賬 現(xiàn)在公司付了這10萬元給他 這個該怎么做分錄呢
請問這題沒有籌資活動吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價款7800萬元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動現(xiàn)金流入為6500萬元 B.籌資活動現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動現(xiàn)金流入為0 D.投資活動現(xiàn)金流出為9000萬元 答案 ?選項A,投資活動現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬元);選項B,籌資活動現(xiàn)金流出=②5000(萬元);選項C,籌資活動現(xiàn)金流入=③7800(萬元);選項D,投資活動現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來增值稅起征自然人的起征點按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個我應(yīng)該按照哪個來決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個錯誤糾正,改24年的賬 然后改申請表 行不 ?
事業(yè)單位通過專項債支付服務(wù)費。怎么賬務(wù)處理?
老師,請問當月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨資,后面有人注資進來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
就是沒有往來 我現(xiàn)在就掛了一筆其他應(yīng)付款
哦哦,那這個往來永遠平不了,最終還是要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的嘛
納稅調(diào)增在哪里調(diào)
單子上寫的歸還借款 這沒事吧
?您好,不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
那到時候調(diào)增就填10萬嗎
您好,是的,要調(diào)增10萬元
這樣做分錄嗎借:營業(yè)外支出 貸:銀行
對對,就是這個分錄哦
那不得要交稅呀
您好,不交稅的,這是支出,減少利潤了,稅法不讓而已
好的 謝謝老師
?祝朋友:愿您所想,皆您所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
摘要這樣寫嗎 寫無票年度納稅調(diào)增 我們的單子是這樣寫的 麻煩老師看下圖片
老師 這樣 你看看
對對,就是這樣寫摘要,年度匯繳時怕忘記了,
單子的填寫和分錄沒沖突哈 對的哈
這個營業(yè)外支出 那個明細分錄啊
您好,沒有沖突,我們又不抵稅 營業(yè)外支出-其他,或賠償違約金
謝謝老師 老師 我們領(lǐng)導(dǎo)之前借的備用金 是給客戶的返點 然后他拿他家裝修的家具來沖抵她的這個備用金 發(fā)票開的是公司的名稱 金額27000 這個怎么做分錄呢 這樣做可以嗎?
您好,這個可以,借:管理費用-辦公費,不要做固定資產(chǎn)了,這個家具能明顯看出來是家用么