你好,是的,你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 或者說,你填寫的出庫單的金額,比庫存大,導(dǎo)致了負(fù)數(shù)
海鮮損耗(死了)分錄是這樣做,您幫我看一下對(duì)不對(duì), 借:營業(yè)外支出--海鮮損耗 貨:庫存商品 (這個(gè)庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)成本)要結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,那下面的分錄,我就不知道怎么做了,因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本 的分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 所以,我能不能直接就做一筆 1、借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)成本 2、借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
單位加工成庫存商品庫存商品是不是一定要在銷售之前入庫?我們單位實(shí)際情況商品一生產(chǎn)出來就送到客戶那了,產(chǎn)品保質(zhì)只有四個(gè)小時(shí),真實(shí)情況是沒有庫存,那我做賬的的時(shí)候還要不要轉(zhuǎn)庫存商品,開具發(fā)票時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,這個(gè)情況違不違背稅法?明明被客戶拿走了還做庫存商品在賬上
老師,你好,一個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)銷售出庫了結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后來倉庫發(fā)現(xiàn)少出了原料,這個(gè)月出了,然后我這邊就只能算少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,分錄是不是這樣 借,庫存商品 貸,原材料 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品
請教,工程公司他開出去的票有一部分是13%(相當(dāng)于賣材料),有一部分是9%的,那么夠進(jìn)來的材料直接先進(jìn)庫存商品,那么本月發(fā)出的庫存商品是不是有一部分是賣出去了一部分自用了?那發(fā)出的商品是不是不能一筆做借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品?
老師好,我們是小規(guī)模,庫存商品-蛋白分析儀,因?yàn)槭菑S家贈(zèng)送沒有來票,但是銷售了借應(yīng)付賬款貸庫存商品,所以庫存商品在貸方。22年就一直掛在庫存商品貸方,就是不會(huì)有來票,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)帳怎么處理啊,一直掛著庫存商品貸方嗎?匯算清繳不做納稅調(diào)增稅務(wù)會(huì)不會(huì)查出來?
甲公司固定資產(chǎn)房產(chǎn)與乙銀行資產(chǎn)包進(jìn)行置換,按評(píng)估價(jià)值,如甲資產(chǎn)賬面價(jià)值4000萬,評(píng)估價(jià)值14000萬,那評(píng)估后的價(jià)值14000萬,置銀行等額價(jià)值14000萬資產(chǎn)或者置換銀行19000萬的資產(chǎn)包,會(huì)計(jì)分錄怎么做,涉及到哪些稅?請老師講詳細(xì)些?
老師,有關(guān)收款收據(jù)的一個(gè)問題,由于第二聯(lián)遺失了,對(duì)方給我第一聯(lián),蓋了章,我可以用嗎?
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿多少,減免增值稅,減免增值稅怎么記賬?增值稅減免了,附加稅就不用計(jì)提了吧?
營業(yè)執(zhí)照下來以后,需要做稅務(wù)登記,還需要做什么,
老師好,個(gè)體工商戶需要實(shí)繳嗎?
求承兌匯票的會(huì)計(jì)分錄。
郭老師,4.24日付了境外的港口費(fèi)用$13984.16,屬于預(yù)付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營業(yè)務(wù)成本 港使費(fèi)13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1778 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個(gè)月,整個(gè)結(jié)算單來了,結(jié)算單金額是13619.96,當(dāng)時(shí)我們支付了$13984.16,但是對(duì)方實(shí)際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費(fèi)扣了$6.97,對(duì)方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面,手續(xù)費(fèi)需要我們承擔(dān),所以她算出來退我們$357.23, 我6月份分錄應(yīng)該怎么做,前面的4月份憑證怎么調(diào)整,退款目前還沒收到。6月固定匯率是7.1869。
老師,今天的成本票,可以放到6月嗎??催了幾天,都說給,昨天忘了催,說是今天開,
老師,我這里的公司上個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)六萬多,但是老板不交說現(xiàn)在沒錢,然后稅務(wù)局也發(fā)了稅費(fèi)催繳通知,老板也不吭聲,那這個(gè)月還需要報(bào)稅嗎?
工地食堂收到供貨商開的副食品和農(nóng)副食品的發(fā)票能用嗎?
出庫單上面只填寫了數(shù)量并沒有填金額,所以不知道是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了
你好,就是金額寫多了,你憑證的金額寫多了。
那我怎么知道原來應(yīng)該的金額是多少?
你好,你看科目余額表的余額。
看庫存商品的余額嗎?要怎么看?怎么修改
你好,你看科目余額表就可以了呀。 你如果要改的話是改憑證,現(xiàn)在已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,你如果要改的話就改憑證。
改哪些憑證我也不知道呢
你好,改你結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
那正確的金額是哪樣?他庫存商品年初的時(shí)候就有借方余額,然后1月份又有采購,單價(jià)都不一致
你好,你這個(gè)就要先確認(rèn)公司采用什么成本結(jié)算方式 比如先進(jìn)先出法還是加權(quán)平均法等等。
加權(quán)平均的老師,
你好,你要去看你之前的你確認(rèn)了是用加權(quán)平均,你得看你之前還剩了多少金額,有多少數(shù)量。 然后再加上1月份采購進(jìn)來的數(shù)量和金額。
剩多少金額和數(shù)量是在收發(fā)存匯總表那里看嗎?我剛剛加了一下 收發(fā)村匯總表上面的金額大于科目余額表上面的借方金額
你好,是在哪里看這個(gè)每個(gè)軟件不一樣,而且你要看所屬期必須要一致才行。 還有就是你軟件的各個(gè)模塊數(shù)據(jù)能不能對(duì)得上,老師也不確定,要看你們實(shí)際操作的時(shí)候有沒有每個(gè)月去核對(duì)