你好,是的,你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 或者說,你填寫的出庫(kù)單的金額,比庫(kù)存大,導(dǎo)致了負(fù)數(shù)

海鮮損耗(死了)分錄是這樣做,您幫我看一下對(duì)不對(duì), 借:營(yíng)業(yè)外支出--海鮮損耗 貨:庫(kù)存商品 (這個(gè)庫(kù)存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)成本)要結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,那下面的分錄,我就不知道怎么做了,因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本 的分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 所以,我能不能直接就做一筆 1、借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:主營(yíng)業(yè)成本 2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
單位加工成庫(kù)存商品庫(kù)存商品是不是一定要在銷售之前入庫(kù)?我們單位實(shí)際情況商品一生產(chǎn)出來就送到客戶那了,產(chǎn)品保質(zhì)只有四個(gè)小時(shí),真實(shí)情況是沒有庫(kù)存,那我做賬的的時(shí)候還要不要轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,開具發(fā)票時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,這個(gè)情況違不違背稅法?明明被客戶拿走了還做庫(kù)存商品在賬上
老師,你好,一個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)銷售出庫(kù)了結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后來倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)少出了原料,這個(gè)月出了,然后我這邊就只能算少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,分錄是不是這樣 借,庫(kù)存商品 貸,原材料 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,庫(kù)存商品
請(qǐng)教,工程公司他開出去的票有一部分是13%(相當(dāng)于賣材料),有一部分是9%的,那么夠進(jìn)來的材料直接先進(jìn)庫(kù)存商品,那么本月發(fā)出的庫(kù)存商品是不是有一部分是賣出去了一部分自用了?那發(fā)出的商品是不是不能一筆做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品?
老師好,我們是小規(guī)模,庫(kù)存商品-蛋白分析儀,因?yàn)槭菑S家贈(zèng)送沒有來票,但是銷售了借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,所以庫(kù)存商品在貸方。22年就一直掛在庫(kù)存商品貸方,就是不會(huì)有來票,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)帳怎么處理啊,一直掛著庫(kù)存商品貸方嗎?匯算清繳不做納稅調(diào)增稅務(wù)會(huì)不會(huì)查出來?
內(nèi)賬的購(gòu)買的材料成本是不含稅和還是含稅的
內(nèi)賬的購(gòu)買的材料成本是不含稅和還是含稅的
老師,進(jìn)項(xiàng)稅是不是等于我們用錢買的稅額
您好,老師,朋友給我介紹一家建筑勞務(wù)公司,是一般納稅人。這公司新成立的,說是以前的公司不想用了,這家公司之前是一家代賬公司做著,說經(jīng)常有稅務(wù)問題,現(xiàn)在想找專職會(huì)計(jì)。是不是建筑勞務(wù)公司屬于建筑行業(yè)了,賬和普通公司不太一樣吧,我以前只做過醫(yī)藥物流公司會(huì)計(jì),這種沒經(jīng)驗(yàn)的話是不是干不了
老師,事業(yè)單位和民營(yíng)企業(yè),在計(jì)提稅金和附加計(jì)入什么科目,所得稅計(jì)提呢?不知道用什么科目入賬
廠家返利給經(jīng)銷商,要求紅沖以前的抵扣發(fā)票,如何賬務(wù)處理,寫會(huì)計(jì)分錄
老師,s局打電話說去年的開票總額是企業(yè)所得稅金額,開了55萬左右發(fā)票,說我財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表填的12萬多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的
老師,我們超市進(jìn)貨有很多長(zhǎng)運(yùn)費(fèi)和短運(yùn)費(fèi)。都沒有發(fā)票 我們可以開個(gè)貨站嗎?給自己開票
企業(yè)所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)有哪幾項(xiàng)
老師,小微企業(yè)繳納所得稅是不是按照利潤(rùn)總額的5%


出庫(kù)單上面只填寫了數(shù)量并沒有填金額,所以不知道是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了
你好,就是金額寫多了,你憑證的金額寫多了。
那我怎么知道原來應(yīng)該的金額是多少?
你好,你看科目余額表的余額。
看庫(kù)存商品的余額嗎?要怎么看?怎么修改
你好,你看科目余額表就可以了呀。 你如果要改的話是改憑證,現(xiàn)在已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,你如果要改的話就改憑證。
改哪些憑證我也不知道呢
你好,改你結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
那正確的金額是哪樣?他庫(kù)存商品年初的時(shí)候就有借方余額,然后1月份又有采購(gòu),單價(jià)都不一致
你好,你這個(gè)就要先確認(rèn)公司采用什么成本結(jié)算方式 比如先進(jìn)先出法還是加權(quán)平均法等等。
加權(quán)平均的老師,
你好,你要去看你之前的你確認(rèn)了是用加權(quán)平均,你得看你之前還剩了多少金額,有多少數(shù)量。 然后再加上1月份采購(gòu)進(jìn)來的數(shù)量和金額。
剩多少金額和數(shù)量是在收發(fā)存匯總表那里看嗎?我剛剛加了一下 收發(fā)村匯總表上面的金額大于科目余額表上面的借方金額
你好,是在哪里看這個(gè)每個(gè)軟件不一樣,而且你要看所屬期必須要一致才行。 還有就是你軟件的各個(gè)模塊數(shù)據(jù)能不能對(duì)得上,老師也不確定,要看你們實(shí)際操作的時(shí)候有沒有每個(gè)月去核對(duì)