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庫存商品在貸方,看了一下出庫單的單價(jià)比進(jìn)價(jià)低是不是就不是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本、那是不是庫存商品原來就是不夠,但是庫存不夠的話正常來說是不是就不能填寫出庫單?那這個(gè)庫存商品在貸方是怎么回事

2025-02-07 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-07 14:42

你好,是的,你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 或者說,你填寫的出庫單的金額,比庫存大,導(dǎo)致了負(fù)數(shù)

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快賬用戶6276 追問 2025-02-07 14:48

出庫單上面只填寫了數(shù)量并沒有填金額,所以不知道是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2025-02-07 14:50

你好,就是金額寫多了,你憑證的金額寫多了。

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快賬用戶6276 追問 2025-02-07 15:11

那我怎么知道原來應(yīng)該的金額是多少?

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:11

你好,你看科目余額表的余額。

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快賬用戶6276 追問 2025-02-07 15:12

看庫存商品的余額嗎?要怎么看?怎么修改

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:15

你好,你看科目余額表就可以了呀。 你如果要改的話是改憑證,現(xiàn)在已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,你如果要改的話就改憑證。

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快賬用戶6276 追問 2025-02-07 15:16

改哪些憑證我也不知道呢

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:18

你好,改你結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄

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快賬用戶6276 追問 2025-02-07 15:24

那正確的金額是哪樣?他庫存商品年初的時(shí)候就有借方余額,然后1月份又有采購,單價(jià)都不一致

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:29

你好,你這個(gè)就要先確認(rèn)公司采用什么成本結(jié)算方式 比如先進(jìn)先出法還是加權(quán)平均法等等。

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快賬用戶6276 追問 2025-02-07 15:31

加權(quán)平均的老師,

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:35

你好,你要去看你之前的你確認(rèn)了是用加權(quán)平均,你得看你之前還剩了多少金額,有多少數(shù)量。 然后再加上1月份采購進(jìn)來的數(shù)量和金額。

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快賬用戶6276 追問 2025-02-07 15:40

剩多少金額和數(shù)量是在收發(fā)存匯總表那里看嗎?我剛剛加了一下 收發(fā)村匯總表上面的金額大于科目余額表上面的借方金額

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:42

你好,是在哪里看這個(gè)每個(gè)軟件不一樣,而且你要看所屬期必須要一致才行。 還有就是你軟件的各個(gè)模塊數(shù)據(jù)能不能對(duì)得上,老師也不確定,要看你們實(shí)際操作的時(shí)候有沒有每個(gè)月去核對(duì)

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你好,是的,你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 或者說,你填寫的出庫單的金額,比庫存大,導(dǎo)致了負(fù)數(shù)
2025-02-07
你好,是什么原因需要把庫存商品的成本單價(jià)調(diào)低呢??
2021-12-10
你好,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中,取得廠家免費(fèi)贈(zèng)送的樣品時(shí),為取得更多利潤而出售免費(fèi)樣品,銷售免費(fèi)樣品時(shí),如何做賬?   銷售免費(fèi)樣品如何做賬?   1、收到免費(fèi)樣品:   借:庫存商品   ? ? ? ?貸:其他應(yīng)付款-樣品   2、銷售免費(fèi)樣品:   借:應(yīng)收賬款   ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入   ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅   3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:   借:主營業(yè)務(wù)成本   ? ? ? ? 貸:庫存商品   4、銷售免費(fèi)樣品后進(jìn)行確認(rèn)收入:   借:其他應(yīng)付款-樣品   ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入   樣品免費(fèi)贈(zèng)送需要視同銷售處理嗎?   根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定, 將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人屬于視同銷售行為。   因此企業(yè)免費(fèi)贈(zèng)送的樣品屬于視同銷售行為,需要開具增值稅發(fā)票。通常情況下企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí),就應(yīng)開具發(fā)票,計(jì)算繳納增值稅。 正常來說需要廠家給你們開具發(fā)票,如果不給開具發(fā)票的話那就只能納稅調(diào)增了,小規(guī)模的話你就借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤,掛在庫存商品的,后面也會(huì)銷售吧。
2024-01-09
你好,同學(xué),可以把庫存商品貸方金額沖減主營業(yè)務(wù)成本。
2025-02-09
正常情況下,以出庫單作為原始憑證結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí),“庫存商品” 對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)和出庫單數(shù)據(jù)應(yīng)該一致。若不一致,可能是存貨計(jì)價(jià)方法運(yùn)用錯(cuò)誤、出庫單記錄有誤、會(huì)計(jì)分錄處理錯(cuò)誤或存在其他業(yè)務(wù)影響等原因?qū)е隆P柰ㄟ^核對(duì)數(shù)據(jù)、檢查計(jì)價(jià)方法、排查業(yè)務(wù)情況、修正錯(cuò)誤等辦法使其相符,二者不一致是不正常的,要及時(shí)查找原因并調(diào)整。
2025-04-08
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