可以的,可以這么做的。但是你得有對應(yīng)的收入,你對應(yīng)的收入做了才行。
海鮮損耗(死了)分錄是這樣做,您幫我看一下對不對, 借:營業(yè)外支出--海鮮損耗 貨:庫存商品 (這個庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)成本)要結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,那下面的分錄,我就不知道怎么做了,因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本 的分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 所以,我能不能直接就做一筆 1、借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)成本 2、借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
我標(biāo)的這兩個軟件,原來買進(jìn)來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個軟件呢,是領(lǐng)了一個(原材料),庫存商品上還留一個。現(xiàn)在我做這個表格,我這個表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個領(lǐng)用掉的做原材料那個去掉,就是直接留一個做庫存商品的?
我想問一下,我們總公司從分公司調(diào)回一些材料,有一些是直接銷售出去,有一些是自用,但無法分清那些是自用,那些是直接銷售出去,我意思是我全部入到庫存商品,如果直接銷售的話,我就直接出庫存商品,月底我就借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,如果是生產(chǎn)自用的,月底的時候,根據(jù)車間實(shí)際領(lǐng)用材料數(shù),例如,領(lǐng)了15萬材料,那么我就從庫存商品轉(zhuǎn)回原材料15萬,原材料加人工加制費(fèi)等于生產(chǎn)成本,我通過售價來分?jǐn)偯總€產(chǎn)品的銷售成本,這樣做行嗎
老師,我們是當(dāng)天進(jìn)來的蔬菜豆制品基本上全部賣出去了,那我們需要借庫存商品嗎?可以直接根據(jù)發(fā)票做主營業(yè)務(wù)成本嗎?
一家委托代銷公司,成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候做了 借:庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 直接材料 生產(chǎn)成本 直接人工 領(lǐng)料出庫,做了 借:生產(chǎn)成本 貸 原材料 銷售出庫 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 那我的直接人工有余額啊,是最后結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用嗎,還是?
制造費(fèi)用是成本會計登記的明細(xì)賬吧
外賬,一般納稅人異常注銷,一般具體怎么收費(fèi)的。
委托合同個人簽的,代理費(fèi)公司代付,律所發(fā)票能不能開給公司?
杭州,商業(yè)用房,房東代開發(fā)票,幾個點(diǎn)?
沒有合同或協(xié)議書或結(jié)算單,可以給對方開發(fā)票嗎?
老師,小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人后還可以沖紅小規(guī)模稅率的發(fā)票嗎
公司給客戶發(fā)的樣品,不收費(fèi),如何賬務(wù)處理?
買的6萬的東西,對方是個體戶,沒開通對公戶。把錢打給對方公司的法人,可以嗎?到時候?qū)Ψ介_票是開公司的票給我們嗎
老師,請問一下電子稅務(wù)局上面稅收調(diào)查表中,外購貨物運(yùn)輸費(fèi)用支出,是指制造費(fèi)用里面的運(yùn)費(fèi),還是營業(yè)費(fèi)用里面的還是其他。是進(jìn)口,出口的運(yùn)費(fèi)一起的 還是光進(jìn)口的。
缺成本怎么解決 老師
它里面應(yīng)該有一部分是賣材料賣掉了,有一部分是自己用的,自用的不需要做到工程施工嗎?
是的,自己使用的工程施工。
請問自己用的話,買材料一直到最后結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是什么呢?只有一個工程施工,其他沒有用到
你們買來的時候能知道這個是工地上使用還是單獨(dú)銷售的嗎?
不知道呢,我剛到這個公司
不知道的你就先做庫存商品制造用途了,之后工地上用的既工程施工,在庫存商品確認(rèn)收入之后, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工。
如果用于工程的話,購進(jìn)原材的時候 借:庫存商品 貨:應(yīng)付或者銀行 然后,借:工程施工 貸:庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)時再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工
對的,是的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,周末愉快