已經(jīng)開具的沒法作廢了。部分紅沖不影響的。只要原來的已經(jīng)勾選抵扣
老師,我想問下3月份的沖紅了一張發(fā)票,上個月發(fā)現(xiàn)沖紅的銷售方錯誤又沖紅了一張,那之前沖紅的可以作廢嗎
請問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,確認了收入,但是后期因為產(chǎn)品有點質(zhì)量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數(shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
老師您好!我們給客戶二月份開了張票,名頭錯了,三月份沖紅,重新開的,這個時候?qū)Ψ綍媹蠖愓f,之前的那張沖紅票的稅,系統(tǒng)也帶出來了,他問稅務(wù)局,稅務(wù)局讓把紅字發(fā)票作廢了,就可以了,紅字發(fā)票電子稅務(wù)局怎么作廢呢
老師我們是銷售方上個月給購買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認單,我以為雙方都可以發(fā)起確認單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認單可以72小時候沒開具可以作廢不
老師我們是銷售方上個月給購買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認單,我以為雙方都可以發(fā)起確認單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認單可以72小時候沒開具可以作廢不
涉稅報告表合同名稱寫錯一個字,不過已經(jīng)預(yù)繳完稅了,也已經(jīng)反饋了
營改增以前能差額納稅嗎?
一般納稅人的自然人股東分紅,繳納個人所得稅的稅目是股東分紅嗎?
老師請問,印花稅一般是按合同簽訂日期季度申報繳納?買方合同,是以我付款發(fā)生收到進項抵成本算起,還是簽訂算起,季度申報納稅?銷售合同是簽訂下季度開始納印花稅還是,確認收入申報納稅?
老師500萬一下固定資產(chǎn)一次性計提折舊之后,是不是在第二年匯算的時候需要把那個折舊額除了第一年和第二年的剩余額度再調(diào)增回來
收到商戶代墊訴訟費/保函費走什么科目
請問有沒有老師遇到這種情況,轉(zhuǎn)股,說固定資產(chǎn)股權(quán)超過總資產(chǎn)20%,他還要結(jié)合24年12月的報表和25年5月的報表來看,就算是5月沒超過,12月超過了也不行嗎?
想應(yīng)聘成本會計職位。有沒哪位老師的職位 是 成本會計,且對制造行業(yè)(例如 五金加工)的成本核算非常有經(jīng)驗??想有償?shù)恼堃晃焕蠋煄氯腴T。
沒想明白個問題,我公司是銷售方(商貿(mào)公司),上個月我公司給別的公司開的發(fā)票,今天開了紅字發(fā)票,收貨方也已經(jīng)確認了,也就是我公司的紅字發(fā)票開成功了。那意思是不是我公司的庫存商品又增加了,我可以把這個增加的庫存商品再直接開給別的公司?
老師,您好,我公司卡在小微利潤總額的臨近點,現(xiàn)在稅務(wù)局找到我們,要求我們舉證,有個投資收益,我填了兩個表,現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳的時間,可以更正申報嗎
原來的那份對方還沒有勾選抵扣,我也不可以撤銷了嗎?
是的,沒有抵扣也沒法撤銷了。就只有重新開具了扣除紅沖后的金額發(fā)票了