同學(xué)你好,當(dāng)月有銷售時(shí),對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票,就是要 暫估進(jìn)項(xiàng)成本的 因此,完全可以的
7月份開出去,服務(wù)費(fèi)和安裝費(fèi),銷售發(fā)票40幾萬(wàn),沒(méi)有相應(yīng)的成本類服務(wù)發(fā)票進(jìn)來(lái),是不是可以暫估成本入帳呀?目前我公司是小規(guī)模納稅人,(已經(jīng)申請(qǐng)了一般納稅人,從8月份開始就是一般納稅人了)。這樣暫估入帳可以嗎?或者還有沒(méi)有其他的方法?
老師,我們小規(guī)模商貿(mào)公司,買熱水器的,三月末注冊(cè)工商,四月份注冊(cè)稅務(wù)銀行,八月份開始進(jìn)貨廠家開來(lái)發(fā)票,但是我沒(méi)有做賬,因?yàn)闆](méi)有銷售,所以八九月份的進(jìn)貨發(fā)票我等10月份一起做賬可以不,因?yàn)?0月份開是開發(fā)票出去了,我這個(gè)月申報(bào)還是零申報(bào),稅務(wù)那邊不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)吧?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,今年12月份開的發(fā)票150萬(wàn)元,成本發(fā)票在明年1月份開過(guò)來(lái),我可以先暫估成本對(duì)吧,等發(fā)票到了再紅沖
老師我們是商貿(mào)企業(yè)2022年8月開出的銷售發(fā)票,可是供貨商未給我們開來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后8月份我就暫估的商品入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后12月份供應(yīng)商給我們開來(lái)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我沖紅8月份暫估的商品,那么成本這塊我在12月份還沖紅嗎
老師,我想問(wèn)下,我們是小規(guī)模納稅人。 12月的銷售貨物,1月開具發(fā)票。 那我報(bào)稅的時(shí)候,不含稅銷售額 (9月開票+10月開票+11月開票) 12月份銷售,1月開具發(fā)票。等我4月做季報(bào)的時(shí)候填不含稅專用發(fā)票嗎
個(gè)體戶可以開建筑服務(wù)這個(gè)大類的票出去嗎
老師你好如何刪掉前面的*,保留后面的內(nèi)容
老師,上個(gè)月入賬了無(wú)票收入的金額,這個(gè)月又開票部分金額,我這個(gè)做做這兩筆分錄,幫我看下思路正確嗎?先沖再藍(lán)字入賬
請(qǐng)問(wèn):出口時(shí)所產(chǎn)生的報(bào)關(guān)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、拖運(yùn)費(fèi)等,一定要對(duì)方開含稅點(diǎn)的專票,否則影響退稅嗎?
1-7月境外收入沒(méi)有報(bào)免稅收入增值稅,因?yàn)闆](méi)進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫。8月填了,報(bào)八月增值稅時(shí),要把1-7月境外收入一并填在免稅收入行次嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人公建房子出租,需要交什么稅?怎么計(jì)算?
老師,我們是建筑企業(yè),更正增值稅報(bào)表時(shí)出現(xiàn)提示,這個(gè)怎么填寫
老師,請(qǐng)問(wèn)公司一直沒(méi)有做稅務(wù)登記的,工商可以直接就注銷嗎?
老師 去年沒(méi)有成本票 今年開出來(lái)? 這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)到去年的成本嗎?
齊紅老師的代理記賬訓(xùn)練營(yíng)怎么沒(méi)有搜索到