你好可以的,晚點(diǎn)申報(bào)
老師,我們公司2月份收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)200多塊錢,這個(gè)月申報(bào)增值稅忘記加上去了,我可以下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候一起申報(bào)嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè),有個(gè)問(wèn)題,就是1月份現(xiàn)金收款了一筆賣裝原材料袋子的錢1330元。像收到的這筆錢,應(yīng)該要計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,繳納增值稅的吧?但是,1月份沒(méi)做賬。是要把這筆賬做在3月份,然后在這次申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候,申報(bào)繳納增值稅嗎?
老師,收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還需要做營(yíng)業(yè)外收入_應(yīng)交稅費(fèi)增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?如果需要繳納增值稅,我在一月份的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)繳納,在3月份申報(bào)沒(méi)關(guān)系吧
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們公司季度申報(bào)一次增值稅。1月份個(gè)稅手續(xù)費(fèi)做賬了銷項(xiàng),在3月份申報(bào)的時(shí)候申報(bào)就可以是嗎?因?yàn)闆](méi)有其他收入,所以到時(shí)候也不會(huì)實(shí)繳這個(gè)錢?
匯算清繳已經(jīng)做了成本支出但是沒(méi)有取得發(fā)票我匯算清繳在哪里調(diào)成本呢
有沒(méi)有開(kāi)票稅點(diǎn)自動(dòng)計(jì)算表
老師,我們是裝修公司,現(xiàn)在需要開(kāi)咨詢費(fèi),經(jīng)營(yíng)范圍里也有,稅收分類編碼是現(xiàn)代服務(wù)里哪個(gè)?
老師您好,員工離職工資已放放,五月份的幾天工資可以合并到4月一起申報(bào)嗎
增值稅申報(bào)。我司是生產(chǎn)型企業(yè)(本期免抵退100萬(wàn)。免抵90萬(wàn)。退稅10萬(wàn))。那么在增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表中要不要填數(shù)據(jù)
開(kāi)票金額比銷售金額多,怎么作帳
老師,收到的電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)是價(jià)稅合計(jì)收取的,我們現(xiàn)在再按價(jià)稅合計(jì)開(kāi)出去,不虧本,稅費(fèi)該怎么像客戶收取
老師,您好。 我們出口貿(mào)易企業(yè),報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)是之前預(yù)估填寫的。實(shí)際運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生跟報(bào)關(guān)單上預(yù)估的有區(qū)別。 實(shí)際運(yùn)費(fèi)跟報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi)差異金額如何做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,本月毛利率×13%與實(shí)際增值稅稅負(fù)率相差在10%以內(nèi),但是利潤(rùn)率本月是8.65%,以往本月利潤(rùn)率都是3%,我是按照利潤(rùn)率還是毛利率?
老師好,我司購(gòu)買了一批20萬(wàn)的酒,在不低于購(gòu)入價(jià)的情況下,可以轉(zhuǎn)手全部賣給另一個(gè)企業(yè)嗎?(爸爸的公司買的兒子公司)