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老師,你好!我們單位2023年的時候進(jìn)行研發(fā),形成了一個產(chǎn)品,但是當(dāng)時不知道能否賣出去,所以予以費(fèi)用化了,但2024年的時候這一個產(chǎn)品銷售出去了,該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?謝謝

2025-01-26 21:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-26 21:50

同學(xué)你好。 收入正常計入 成本為 0

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同學(xué)你好。 收入正常計入 成本為 0
2025-01-26
您好 入賬時是也要把當(dāng)月開回來但還未勾選的發(fā)票進(jìn)行入賬
2020-12-19
同學(xué)你好,可以按工資說的處理。
2023-05-27
你好,你們可以使用的固定資產(chǎn)應(yīng)該在前期劃入持有待售資產(chǎn),然后處置的時候就是資產(chǎn)處置損益,目前來看你們的營業(yè),外收入是你們的固定資產(chǎn)清理利潤,一億三千萬屬于售價收入,你們固定資產(chǎn)清理有成本啊,這個屬于稅會差異導(dǎo)致你們填2019年企業(yè)所得稅年報的時候有誤,但是你們已經(jīng)完全納稅了,可以找稅務(wù)局溝通,提供相關(guān)固定資產(chǎn)的原始成本發(fā)票以及你們清理相關(guān)憑證,對2019年的所得稅申報表搞個更正申報。
2020-11-23
1.正確的 2.https://www.sohu.com/a/256258734_100028857按政策,您是可以享受的
2022-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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