你好,同學(xué),用于集體福利的進(jìn)項稅額不能抵扣。
老師,請問公司購買手機(jī)送給客戶,增值稅是屬于進(jìn)項稅不能抵扣,還是屬于視同銷售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進(jìn)項抵扣:用于簡易計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。 視同銷售:講資產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或者個人
運輸公司購進(jìn)汽油取得增值專用發(fā)票注明金額10萬元、稅額1.3萬元,90%用于公司運送旅客,10%用于公司接送員工上下班;購進(jìn)礦泉水一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬元、稅額0.26萬元,70%贈送給公司運送的旅客,30%用于公司集體福利。老師,為什么計算銷項稅不能用10*0.9*13%+2*0.7*0.13%,那可以抵扣的進(jìn)項稅得怎么算,我不知道哪里算錯了,答案對不上
請問老師,我公司為勞務(wù)派遣公司,合同是我公司和客戶簽的外包合同,現(xiàn)在我公司要把簽的這個合同轉(zhuǎn)包給關(guān)聯(lián)方(外包員工是跟關(guān)聯(lián)方簽的勞動合同),客戶讓我公司先墊付為外包員工采購新年物資費用,我公司付了該費用,該供應(yīng)商開專票給我公司,那我公司拿著專票可以抵扣嗎?
請問老師,我公司為勞務(wù)派遣公司,合同是我公司和客戶簽的外包合同,現(xiàn)在我公司要把簽的這個合同轉(zhuǎn)包給關(guān)聯(lián)方(外包員工是跟關(guān)聯(lián)方簽的勞動合同),客戶要求我公司為外包員工采購新年物資費用,這個費用客戶會跟我公司結(jié)算、回款的。這個費用就成了我公司的主營業(yè)務(wù)成本-福利費,現(xiàn)在新年物資供應(yīng)商開專票給我公司,那我公司拿著專票可以抵扣嗎?應(yīng)該可以吧,因為外包員工是跟我公司關(guān)聯(lián)方簽的勞動合同,不是跟我公司簽的勞動合同,就不是我公司員工,我公司購進(jìn)的新年物資就不算是用于集體福利,所以可以抵扣?
請問老師,公司為員工采購新年物資(米、油、牛奶)發(fā)給員工,供應(yīng)商給我公司開了專票,這屬于進(jìn)項稅額不得抵扣的集體福利或者個人消費嗎?
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
那公司為員工采購新年物資(米、油、牛奶)發(fā)給員工,這屬于集體福利嗎?
是的,屬于集體福利。