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老師,24年度所得稅申報表里彌補以前年度虧損里的數(shù)據(jù)為0,其實23年是有虧損的,但是沒有填寫,現(xiàn)在也不想更正了,年度財報也是0申報的,請問25年年度申報也是虧損的,準(zhǔn)備23,24都寫0,僅從25年交稅交稅出發(fā),是沒有影響的吧

2025-01-22 12:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-22 12:13

對的是的,這個不影響的。

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對的是的,這個不影響的。
2025-01-22
你好,你看一下你的利潤總額是盈利的嗎?只有盈利的才可以彌補虧損。
2022-07-13
對的是的,那你不用申報匯算清繳就可以填寫預(yù)繳。
2023-04-13
你好,你的利潤是正數(shù)的嗎
2020-01-07
同學(xué)你好,1、如果你19年底有納稅調(diào)增5786.78,數(shù)據(jù)就沒錯。2、納稅調(diào)增的如果19年沒有做分錄,那是要補記分錄。3、20年申報要和19年的數(shù)據(jù)碰下在填報。
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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