?未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 借:主營業(yè)務收入?-未開票 貸:主營業(yè)務收入?–已開票 ? 在摘要里邊寫明:沖某月未開票收入,本月開票收入 一般納稅人:在附表1未開具發(fā)票列填負數(shù)

老師您好,我想請問一下,如果上個月已經(jīng)出口的有了報關單的貨物,這個月確認收入,那開票的匯率是用這個月的匯率,還是上個月的出口當月的匯率呀
你好,老師,請問一下,上個月開了出口發(fā)票,本月申報出口退稅后被駁回了,現(xiàn)在已經(jīng)超過15號了,只能留到下個月申報出口退稅了,請問下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的發(fā)票是否需要沖紅重新開具?。苛硗獬隹谕硕愊到y(tǒng)上傳報關單數(shù)據(jù)以往是一次上傳一個月的,下個月申報的時候是不是需要把上個月跟本月的報關單全部上傳呀?請老師指點一下,謝謝!
老師,我司是新辦出口企業(yè)。由于發(fā)票不足,目前還達不到增票條件。我司上月出口了6批貨,只開了三份報關單對應發(fā)票。還有三份未開具。預計在10月開。請問,申報增值稅時,需要申報未開票收入嗎?
老師,上個月我們公司買了一批產(chǎn)品,普通發(fā)票上個月已經(jīng)開給客戶了,這個月客戶給我們退貨了,那上個月我開給這個客戶的普通發(fā)票是不是要紅沖,普通發(fā)票紅沖需要填寫紅字信息表嗎
我們公司是做進出口貿(mào)易的,在2023年3月份我們出口了一批貨,報關單上金額是100萬元,實際上這批的成本價是65萬,請問我們現(xiàn)在在6月份做賬了還沒有開具出口發(fā)票,請問這批貨有報關單,但是沒有開具出口發(fā)票,算是要確認收入的嗎?要怎么確認收入呢?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務都是怎么處理的,什么時候確認收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當月確認費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(權益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實際發(fā)生廣告費200萬,則2024年度匯算清繳時廣告費應該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計算廣告費扣除限額,不應該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實股權投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個公司法人是外面人,臨時成為股東,結果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個沒有法人的公司,老師你覺得這個賬怎么做
自用自有的房產(chǎn)稅是什么時候申報的?
怎么知道上期有沒有留抵進項稅
老師,我想知道我需不需要紅沖
不是紅沖,直接 補開發(fā)票 借:主營業(yè)務收入?-未開票 貸:主營業(yè)務收入?–已開票
這發(fā)票還是需要補開是嗎
就是你補開發(fā)票以后做賬,不補開就不做那個
好吧,謝謝老師
不客氣,祝周末愉快!