結(jié)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
你好,小規(guī)模納稅人不用交稅,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí):借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入,“營(yíng)業(yè)外收入”后面的二級(jí)科目應(yīng)該寫什么
老師,如果季末核算未達(dá)30萬,無需繳增值稅的話,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,貸:營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目應(yīng)該寫什么?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,季末應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入下的哪個(gè)明細(xì)科目?
小規(guī)模季度末未超30萬,銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目應(yīng)怎么設(shè)置?政府補(bǔ)助還是增值稅減免?有規(guī)定嗎
小規(guī)模算的稅費(fèi),季末有多的結(jié)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目寫什么呢?
去年一年都有銷售,怎么現(xiàn)金流量表顯示都是0,是不是錯(cuò)了
你好老師,公司的房出租給其他公司有3個(gè)月免租期,免租期要需要交房稅,可以把合同改成不免租嗎?
生產(chǎn)成本和合同履約成本有什么區(qū)別
生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄是怎么轉(zhuǎn)的
你好老師,如果回答簡(jiǎn)答題時(shí)不知道寫這種什么情形除外的扣分嗎
你好,老師,會(huì)計(jì)里的紅沖分錄直接用紅筆再做一筆相同的分錄?是這樣理解嗎?
你好,老師,公積金交了5年前交的,一直放在里面沒取,不取還能清零嗎
可以把昨天晚上的課改成錄播模式嗎,不然看起來不方便
我們公司是做光伏發(fā)電的,需要建設(shè)電站,委托了一個(gè)EPC幫我們兩個(gè),現(xiàn)在建好開票,應(yīng)該怎么開屬于合理,是分項(xiàng)開還是直接開工程服務(wù)呢?
老師,哪種個(gè)稅是百分之20
老師,這個(gè)不用附件吧
直接這樣沒有單據(jù)可以嗎?
這樣的,沒有單據(jù)
結(jié)轉(zhuǎn)余額不需要附件的
那這個(gè)摘要是結(jié)轉(zhuǎn)余額嗎?我這樣寫可以嗎
不交的附加稅費(fèi)不需要計(jì)提,只結(jié)轉(zhuǎn)不交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
但是每個(gè)月月底不是得計(jì)算一下附加稅費(fèi)的額度嗎?
不需要的哈,要交增值稅才計(jì)提附加,不交就不需要多此一舉計(jì)提
那之前計(jì)提的可以這樣平賬嗎?
直接原分錄紅沖計(jì)提的金額,不轉(zhuǎn)收入
是這樣嗎?
就是你原來計(jì)提的分錄紅沖,原來怎么計(jì)提的就使用負(fù)數(shù),不出現(xiàn)藍(lán)字
之前是做的手工賬,這個(gè)月才轉(zhuǎn)的電腦賬
因?yàn)橹暗囊呀?jīng)這樣了,我可以把這筆算營(yíng)業(yè)外收入,然后以后的從新開始嗎?
不可以的,不能憑空多出收入,本來那個(gè)稅金及附加就沒交,不需要計(jì)提
就是交稅金及附加的時(shí)候才計(jì)提嗎?不能憑空多出收入那應(yīng)該借什么貸什么呢?還有增值稅可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎?紅沖稅金及附加的摘要寫什么呢?
老師,這樣紅沖借方寫什么呢?
借方就是稅金及附加科目,當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)就是那個(gè)
老師是這樣嗎?我當(dāng)初入賬就是入的應(yīng)交稅費(fèi)
借:稅金及附加?? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 就是這個(gè)計(jì)提分錄,全部負(fù)數(shù)
但是稅金及附加不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?每個(gè)月月底都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)了的話怎么搞?
意思是那個(gè)不能計(jì)提,你現(xiàn)在要紅沖掉