你好,你可以計入營業(yè)外收入。
老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),該怎么處理呢?可以讓對方單獨(dú)開具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?
老師,我們有個項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
老師我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,A公司給我們開具發(fā)票了,入庫時發(fā)票少了1噸,我們收到采購發(fā)票時,借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬,貸:銀行存款113萬,但是現(xiàn)在就是要沖紅,我們又做了抵扣,現(xiàn)在就是沖紅了,我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發(fā)票入賬呢,請老師寫成相關(guān)分錄一下,謝謝
老師我請問一下,我公司在2021年采購了一批貨物,然后對方按照合同金額開具的發(fā)票,但是實(shí)際有3萬多貨物未到貨,但是這3萬的進(jìn)項(xiàng)稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額?,F(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款,這個我們應(yīng)該怎么退發(fā)票呢?以前是紙質(zhì)的發(fā)票,現(xiàn)在是電子發(fā)票了。
老師我請問一下,我公司在2021年采購了一批貨物,然后對方按照合同金額開具的發(fā)票,但是實(shí)際有3萬多貨物未到貨,但是這3萬的進(jìn)項(xiàng)稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額?,F(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款,這個我們應(yīng)該怎么退發(fā)票呢?以前是紙質(zhì)的發(fā)票,現(xiàn)在是電子發(fā)票了。
老師好,分產(chǎn)品的毛利率怎么算
公司性質(zhì)是餐飲行業(yè),近日稅務(wù)局通知未開票收入與銀行流水不匹配。公司之前負(fù)責(zé)外賬報稅的人員把老板提現(xiàn)的錢計入到預(yù)付賬款,然后他再報收入。美團(tuán)從沒有申請過服務(wù)費(fèi)發(fā)票。一直都是申報無票收入。如今該如何跟稅務(wù)解釋,以后如果合規(guī)申報會不會被稅務(wù)倒查之前的賬
老師,您好,我公司員工買東西基本沒有發(fā)票,但對公又要給他轉(zhuǎn)錢報銷,賬務(wù)該怎么處理呢
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
好的謝謝
你好,不用客氣的了。