你好,你可以填入利潤分配未分配利潤。

老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師好!公司準(zhǔn)備上新的財務(wù)軟件,一月啟用,現(xiàn)在錄入期初數(shù),做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒有記賬,現(xiàn)在通過對賬只對出了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付還有固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費庫存商品,這幾個科目,請問我只針對這幾個科目能做試算平衡嗎
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
老師好,我在實操包中新建賬套,錄入財務(wù)初始余額,試算平衡后,期初余額平了,累計發(fā)生額不平。有差額,不知道怎么查錯。應(yīng)該重點查哪個科目呢?我這邊顯示,資產(chǎn)處置損益科目應(yīng)為零。我沒弄對,望老師指點迷津
老師,我們中途建賬,以前的數(shù)據(jù)都沒有了,現(xiàn)在要錄入期初余額數(shù)據(jù),就知道真實的貨幣基金,應(yīng)收應(yīng)付,庫存商品這些,這幾個科目對應(yīng)的分別是什么科目,不然初始建賬的話,試算不平衡,你能聽懂我的意思嗎?我們是自己買的金蝶,做內(nèi)賬,不對外?
子公司借款給母公司需要繳納印花稅嗎?
老師好 我們勞務(wù)派遣公司已停業(yè)幾年 現(xiàn)要開業(yè) 這還需賬戶注冊資本到位嗎? 謝謝
提問#老師,公司使用的小會計準(zhǔn)則,處置已用過的生產(chǎn)設(shè)備鏟車,已收到殘值,怎么賬務(wù)處理?
老師您好!請問外管證延期了兩次,10月份開完安裝工程發(fā)票剩余款,當(dāng)月沒有預(yù)繳,11月份預(yù)繳可以嗎?
這個清償金額老師幫解釋一下嗎?這里該怎么填?因為不理解所以不會填
老師,公司年底收入比較大,成本發(fā)票可以暫估嗎?在明年1-2月把發(fā)票拿回來
各種稅申報最早什么時候出要交多少稅結(jié)果
老師請問24年匯算清繳有做調(diào)增更正申報。帳務(wù)這塊需要處理嗎。
你好老師,網(wǎng)銀盾費計入哪個科目
老師你好,我們是小規(guī)模 納稅人,是一家商貿(mào)公司,不生產(chǎn),只是從其他地方進貨,進行分類清理,然后出貨,進貨后入什么科目 ,然后挑選 的人工進什么科目