成本入賬:將醫(yī)護人員工資、設備折舊、藥品成本等患者治療相關費用計入 “醫(yī)療業(yè)務成本”,如借記 “醫(yī)療業(yè)務成本”,貸記 “應付職工薪酬”“累計折舊”“庫存商品 - 藥品” 等。 政府補助核算:把預期醫(yī)保資金扶持當作與收益相關的政府補助,按合理估計方法,借記 “其他應收款 - 醫(yī)保補助”,貸記 “其他收益 - 醫(yī)保補助預期收入”。 患者欠費(如有):患者欠費時,借記 “應收賬款 - 患者欠費”,貸記 “醫(yī)療業(yè)務收入”;收到欠費時做相反分錄。同時注意醫(yī)保資金扶持不確定時補助收入確認要謹慎,且要嚴格按制度和準則處理賬務。

就職于中國甲公司的中國公民丁某為獨生子女,父母58歲,有一個女兒。與妻子婚后購買住房,2022年處于首套房還貸期,貸款利息符合稅前扣除條件。2022年3月稅前工資為30000元,個人負擔的住房公積金為2400元,養(yǎng)老保險2400元,醫(yī)療保險600元,失業(yè)保險150元,專項扣除合計數(shù)為5550元。2021年12月已填入所有家庭成員信息,約定住房貸款利息、3歲以下嬰幼兒照護、子女教育100%由丁某扣除(已知國務院于2022年3月頒布3歲以下嬰幼兒照護專項扣除項目,規(guī)定該項目自2022年1月1日起實施)。2022年3月女兒滿3周歲。當月丁某生病,個人負擔醫(yī)療支出共55000元。設丁某2022年每月工資和三險一金金額不變,除上述項目之外無其他扣除項目。2022年1-2月甲公司已預扣個人所得稅1170元。2022年6月丁某為乙公司設計一個圖紙獲得稅前收入50000元。2022年11月轉(zhuǎn)讓給丙公司一項專利使用權取得稅前收入3800元。根據(jù)上述資料,進行下列計算:5)計算丁某2023年3月1日至6月30日匯算清繳應補繳(或申請退回)的個人所得稅。設丁某自己扣除醫(yī)藥費支出。
疫情發(fā)生后,保險公司都紛紛給戰(zhàn)斗在疫情前線的醫(yī)護人員免費送保險送保障,即使是微信支付寶也都在給普通人免費送防疫保障.比如支付寶的好醫(yī)??剐鹿诒U辖?,每個人都可以免費領取額度,最高能夠累計2萬元;微信也有新冠肺炎保障金,確診陪1萬,身故陪5萬,保質(zhì)期一個月,直到疫情結(jié)束等。袁先生考慮到,這次的疫情是國家給予免費治療,那么普通家庭是否需要有考慮保險問題呢?人一輩子意外和疾病是防止不了的,那我們能做到的就是在意外到來的那天,我們提前做好了準備,所以袁先生想請專業(yè)保險師分析自己現(xiàn)有保險情況是否能夠很好地起到風險保障作用。保險分析師了解到,袁先生夫婦除了單位繳納的五險一金外,還為袁太太購買保費4800元的商業(yè)保險,除此之外,做為家庭重要收入來源的袁先生卻沒有任何其他保險。保險分析師從四大險種醫(yī)療險、重疾險、壽險、意外險中,建議袁先生購買壽險及重疾險、意外險作為應對日常風險的工具。要求:.分析袁先生家庭的優(yōu)先被保險人;確定優(yōu)先被保險人需購買的人壽險及意外險的保額及保費.
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老師你好,我醫(yī)院為精神病專科醫(yī)生,屬于國家醫(yī)保資金全權扶持項目,醫(yī)院剛成立,需要申報醫(yī)保醫(yī)療機構(gòu)許可后才有收入,現(xiàn)在的病人所有費用都是醫(yī)院承擔。請問這個費用該如何入賬?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會計已經(jīng)把苗木直接進入成本,從19年起。我接后又做了高企申請,現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務時,送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時,項目中只填寫了修理費并未體現(xiàn)贈送的物品,對這類業(yè)務,在稅務上和賬務上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費或廣宣費更合適),有什么建議。謝謝老師
補貼費用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票
好的謝謝老師
滿意請給紅五好評,謝謝