 
                            在主表里面直接抵扣的。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額?
老師,我想問下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)橐薪黄髽I(yè)所得稅,享受了減:彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣就導(dǎo)致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損呢?是系統(tǒng)自己減的
彌補(bǔ)以前年度虧損,是在匯算清繳時(shí)候做,還是季度申報(bào)所得稅時(shí)候做?
老師,麻煩問一下企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候里邊兒那個(gè)表是不是有你彌補(bǔ)以前年度虧損?那這個(gè)每個(gè)季度申報(bào)這個(gè)所得稅表的時(shí)候,這個(gè)里邊都得體現(xiàn)這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?那匯算清繳的時(shí)候它不是重復(fù)了嗎?這個(gè)我有點(diǎn)兒不太明白。
老師,所得稅匯算清繳有補(bǔ)繳的所得稅,計(jì)入“所得稅費(fèi)用”,申報(bào)2季度所得稅報(bào)表的時(shí)候,是否要在2季度所得稅報(bào)表里填列匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅的金額呢(2季度為虧損)?
 
                受益人備案,截止到什么時(shí)間
開票13%,接入上級公安管理信息系統(tǒng),項(xiàng)目大類選什么,開票怎么確定對應(yīng)的
老師您好,我公司這月出售給法人一套住宅,開具9%普票,當(dāng)初購入時(shí)是開具免稅普票,購入與售出價(jià)格一樣,是不是沒有增值稅啊,那下月申報(bào)時(shí)申報(bào)表上怎么體現(xiàn)啊,9%的銷項(xiàng)如何做賬,謝謝
我們進(jìn)來的沙子水泥發(fā)票是3%得稅點(diǎn),我們是小微企業(yè),甲方讓我們把沙子水泥給他們開過去,我們是工程公司能開沙子水泥給甲方嗎?這種情況開有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
給員工補(bǔ)了去年工資10萬,會計(jì)計(jì)入以前年度損益調(diào)整了,這個(gè)和管理費(fèi)用工資一樣影響未分配利潤對嗎?哪跟自己技術(shù)管理費(fèi)用的區(qū)別是什么
老師,鄉(xiāng)政府給的稅收返還,是入營業(yè)外收入吧?需要繳納增值稅嗎?只有打款的回單,
老師 受益人備案必須要做嗎
請問賣錢紙是什么經(jīng)營范圍
個(gè)體工商戶查賬征收,怎么開始建賬,需要什么賬本
老師 我這個(gè)月開了126萬的發(fā)票 有13%6%9%3% 要交65886.87的稅 這個(gè)怎么算要交多少的城建稅和教育附加稅和地方教育附加稅呀


如果季報(bào)里面有所得稅產(chǎn)生的話,就是以前年度虧損已經(jīng)遞減完了的,對嗎
對的是的,是這個(gè)意思。
老師,我還有個(gè)問題,我們是建筑公司,庫存商品,未分配利潤與利潤表中利潤總額之間的關(guān)系
未分配利潤期末減期初等于利潤表凈利潤累計(jì), 和庫存商品沒有關(guān)系。