需要的,需要填寫,你做了所得稅,費用就在利潤表里面體現(xiàn)的。
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
第一季度所得稅申報時,因為上年度有虧損,也匯算清繳了,所以第一季度所得稅彌補上年度虧損后不要交所得稅了,相應分錄要怎么做呢
已經明確的不能所得稅前列支的費用在5月份入賬,在申報第二季度所得稅季報時,是否需要調增后繳納季度所得稅?還是只能在匯算清繳的時候進行調增再繳納所得稅?
老師,所得稅匯算清繳有補繳的所得稅,計入“所得稅費用”,申報2季度所得稅報表的時候,是否要在2季度所得稅報表里填列匯算清繳補繳的所得稅的金額呢(2季度為虧損)?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
補繳所得稅的時候,我分錄是:借:“所得稅費用”,貸:應交稅費-應交所得稅,老師我的處理對嗎?
小企業(yè)會計準則可以的。