確認(rèn)下是B公司要支付C33900 工程款 但是B公司只有990進(jìn)項(xiàng)稅額是吧?
請(qǐng)問(wèn)A公司屬于消防公司,A公司掛靠在B公司承包項(xiàng)目,B公司主要是收取一定的管理費(fèi);相當(dāng)于B公司和甲方簽訂總承包合同,B公司開票給甲方。舉例:甲方確認(rèn)130萬(wàn)產(chǎn)值后,B公司根據(jù)產(chǎn)值金額開工程發(fā)票給甲方,然后A公司再開具勞務(wù)發(fā)票給B公司,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工人員是A公司找的分包單位:C勞務(wù)公司、D材料公司;根據(jù)甲方確認(rèn)的產(chǎn)值還需要C、D公司開具勞務(wù)、材料票,不然就會(huì)造成B公司繳納稅,相當(dāng)于C、D公司開勞務(wù)、材料票抵扣B公司的稅額;A公司、C公司都和B公司簽訂了勞務(wù)總合同,然后D公司根據(jù)每一期材料票金額再簽訂的購(gòu)銷合同;
A電子設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)(本題卜稱A企業(yè))與B商貿(mào)公司(本題下稱B公司)均為增值稅一般納稅人,2022年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下(1)A企業(yè)從B公司購(gòu)入生產(chǎn)用原材料和零部件,取得B公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款100萬(wàn)元、增值稅13萬(wàn)元。 7分39秒 (2)B公司從A企業(yè)購(gòu)入電腦600臺(tái),每臺(tái)不含稅單價(jià)0.5萬(wàn)元,取得A企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款300萬(wàn)元、增值稅39萬(wàn)元。 (3)A企業(yè)為B公司制作大型電子顯示屏,開具了普通發(fā)票,取得含稅銷售額9萬(wàn)元、含稅調(diào)試費(fèi)收入2.3萬(wàn)元。制作過(guò)程中,A企業(yè)委托C公司進(jìn)行專業(yè)加工,支付加工費(fèi)2萬(wàn)元、增值稅 0.26萬(wàn)元,取得C公司增值稅專用發(fā)票。 (4)B公司銷售電腦和其他物品取得含稅銷售額452萬(wàn)元,均開具普通發(fā)票。要求:(1)計(jì)算A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅; (2)計(jì)算B公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。(本題15分,請(qǐng)寫出計(jì)算過(guò)程)(15 分)
A電子設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)(本題卜稱A企業(yè))與B商貿(mào)公司(本題下稱B公司)均為增值稅一般納稅人,2022年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下(1)A企業(yè)從B公司購(gòu)入生產(chǎn)用原材料和零部件,取得B公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款100萬(wàn)元、增值稅13萬(wàn)元。 7分39秒 (2)B公司從A企業(yè)購(gòu)入電腦600臺(tái),每臺(tái)不含稅單價(jià)0.5萬(wàn)元,取得A企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款300萬(wàn)元、增值稅39萬(wàn)元。 (3)A企業(yè)為B公司制作大型電子顯示屏,開具了普通發(fā)票,取得含稅銷售額9萬(wàn)元、含稅調(diào)試費(fèi)收入2.3萬(wàn)元。制作過(guò)程中,A企業(yè)委托C公司進(jìn)行專業(yè)加工,支付加工費(fèi)2萬(wàn)元、增值稅 0.26萬(wàn)元,取得C公司增值稅專用發(fā)票。 (4)B公司銷售電腦和其他物品取得含稅銷售額452萬(wàn)元,均開具普通發(fā)票。要求:(1)計(jì)算A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅; (2)計(jì)算B公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。(本題15分,請(qǐng)寫出計(jì)算過(guò)程)(15 分)
我司為自貿(mào)區(qū)企業(yè)是A ,國(guó)內(nèi)供應(yīng)商是B,國(guó)外客戶是C C從A處采購(gòu)商品(美元結(jié)算),A從B進(jìn)貨(美元結(jié)算),由B出口,A提供給 C清關(guān)手續(xù),提單在路上更改發(fā)貨人和收貨人,這個(gè)業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上如何合規(guī)合法呢? 這個(gè)業(yè)務(wù)模式看起來(lái)像是一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易,也就是A公司作為貿(mào)易中介,B公司作為實(shí)際出口商,C公司作為最終買家。在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上的合規(guī)性主要涉及以下幾個(gè)方面: 1. 發(fā)票問(wèn)題:A公司從B公司采購(gòu)商品時(shí),B公司應(yīng)向A公司開具增值稅專用發(fā)票。A公司再將商品賣給C公司時(shí),也應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票。 2. 稅務(wù)問(wèn)題:B公司作為出口商,其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿(mào)易中介,其收入應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。 3. 外匯管理問(wèn)題:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中國(guó)的外匯管理規(guī)定,將外匯兌換成人民幣。同
老師,現(xiàn)在有a公司,b公司,c公司三家企業(yè),c公司掛靠b公司,a跟b屬于業(yè)主跟總包關(guān)系,哪么問(wèn)題來(lái)了,現(xiàn)在要支付c公司33990工程款,b公司收取管理費(fèi)1.5%,企業(yè)所得稅2.5%,開具9%的工程票給業(yè)主,b公司應(yīng)該要開具多少發(fā)票,向業(yè)主收取多少款,b公司才不虧
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過(guò)30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問(wèn)題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問(wèn)題是,成本比較亂,我的疑問(wèn)是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒(méi)有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
B公司已經(jīng)收到的成本發(fā)票是多少? (不含稅)?
如果是我問(wèn)的情況,那么測(cè)算后的B公司向業(yè)主開票及收款額為37600以上。
具體可參考圖片計(jì)算步驟
不含稅成本是33000
37600是怎么計(jì)算出來(lái)的,我就是不會(huì)計(jì)算這個(gè)金額
EXCEL設(shè)置的公式? 37600是未知數(shù),反復(fù)測(cè)出來(lái)的,反正輸入后結(jié)果為正 且金額小? 那么就是臨界值
那之后是我是沒(méi)法推算出來(lái)吧
都是這個(gè)原理算? 只有一個(gè)未知數(shù)? 結(jié)果就是趨近于零 測(cè)算嘛