進(jìn)項(xiàng) 13%2B39%2B0.26 銷項(xiàng)9/1.13*13%%2B2.3/1.06*6%%2B52 增值稅,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),你計(jì)算一下

A電子設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)與B商貿(mào)公司均為增值稅一般納稅人,2019年5月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下 1)A企業(yè)從B公司購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料和零部件,取得B公司開具增值稅專用發(fā)票注明貨款180萬元、增值稅23.4萬元。 2)B公司從A企業(yè)購(gòu)電腦600臺(tái)每臺(tái)不含稅單價(jià)0.45萬元,取得A企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票注明貨款270萬元,增值稅稅額35.1萬 3)A企業(yè)為B公司制作大型電子顯示屏,開具了普通發(fā)票取得含稅銷售額9.36萬元、調(diào)試收入1.94萬元。制作中委托C公司進(jìn)行專業(yè)加工,支付加工費(fèi)2萬元、增值稅0.26萬元,取得C公司增值稅專用發(fā)票。 3) B公司從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)證明上注明支付收購(gòu)貨款30萬元,支付運(yùn)輸公司的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,取得增值稅專用發(fā)票不含稅運(yùn)費(fèi)3萬元。入庫(kù)后,將購(gòu)得的農(nóng)產(chǎn)品40%為職工福利消費(fèi),60%零售給消費(fèi)者并取得含稅收入34.88萬元。 4) B公司銷售電腦和其他物品,取得含稅銷售額298.32萬元,均開具普通發(fā)票 求: 1) 計(jì)算A企業(yè)2019年5月應(yīng)交納的增值稅。 2) 計(jì)算B企業(yè)2019年5月應(yīng)交納的增值稅(本月取得的相關(guān)票據(jù)均在本月認(rèn)證并抵扣)
1、2020年1月,A(增值稅一般納稅人)企業(yè)當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(稅率為13%): (1)1日,向各大商場(chǎng)銷售A產(chǎn)品400臺(tái),含稅銷售單價(jià)為2260元,開具增值稅專用發(fā)票。 (2)5日,向B公司銷售B產(chǎn)品150臺(tái),不含稅價(jià)為1000元/臺(tái)。 (3)15日,購(gòu)買材料一批,取得增值稅專用發(fā)票一張,價(jià)款(不含稅款)為100萬元(稅率按13%計(jì)算)(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 (4)20日,向C公司購(gòu)進(jìn)材料一批,取得普通發(fā)票一張,價(jià)款為5萬元。 計(jì)算A企業(yè)1月應(yīng)交的增值稅。
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)如下:(1)從A公司購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元,增值稅26萬元。合同約定運(yùn)輸由甲企業(yè)自己負(fù)責(zé),甲企業(yè)支付運(yùn)輸公司運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)5萬元,增值稅0.45萬元。(2)從B公司購(gòu)進(jìn)維修設(shè)備零用部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價(jià)款11.7萬元。(3)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)貨款是50萬元。委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)2萬元,稅款0.18萬元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)如下:(1)從A公司購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元,增值稅26萬元。合同約定運(yùn)輸由甲企業(yè)自己負(fù)責(zé),甲企業(yè)支付運(yùn)輸公司運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)5萬元,增值稅0.45萬元。(2)從B公司購(gòu)進(jìn)維修設(shè)備零用部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價(jià)款11.7萬元。(3)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)貨款是50萬元。委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)2萬元,稅款0.18萬元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人2019年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1.從A公司購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元,增值稅26萬元,合同約定運(yùn)輸由甲企業(yè)自己負(fù)責(zé),甲企業(yè)支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬元,增值稅0.45萬元。2.從B公司購(gòu)進(jìn)維修設(shè)備用零部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人取得B公司開具的普通發(fā)票注明價(jià)款11.7萬元
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國(guó)慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?


這個(gè)是A企業(yè)
還是B企業(yè)
這是A企業(yè)的 B企業(yè)的增值稅是13-39%2B52