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A電子設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)(本題卜稱A企業(yè))與B商貿(mào)公司(本題下稱B公司)均為增值稅一般納稅人,2022年10月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下(1)A企業(yè)從B公司購入生產(chǎn)用原材料和零部件,取得B公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款100萬元、增值稅13萬元。 7分39秒 (2)B公司從A企業(yè)購入電腦600臺,每臺不含稅單價0.5萬元,取得A企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款300萬元、增值稅39萬元。 (3)A企業(yè)為B公司制作大型電子顯示屏,開具了普通發(fā)票,取得含稅銷售額9萬元、含稅調(diào)試費收入2.3萬元。制作過程中,A企業(yè)委托C公司進行專業(yè)加工,支付加工費2萬元、增值稅 0.26萬元,取得C公司增值稅專用發(fā)票。 (4)B公司銷售電腦和其他物品取得含稅銷售額452萬元,均開具普通發(fā)票。要求:(1)計算A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅; (2)計算B公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。(本題15分,請寫出計算過程)(15 分)

2022-12-28 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-28 11:25

進項 13%2B39%2B0.26 銷項9/1.13*13%%2B2.3/1.06*6%%2B52 增值稅,銷項-進項,你計算一下

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快賬用戶9024 追問 2022-12-28 11:34

這個是A企業(yè)

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快賬用戶9024 追問 2022-12-28 11:35

還是B企業(yè)

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-28 12:55

這是A企業(yè)的 B企業(yè)的增值稅是13-39%2B52

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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