你好,需要做賬務處理的嗎?
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月份有關生產(chǎn)經(jīng)營如下:(1)從A公司購進生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元,增值稅26萬元。合同約定運輸由甲企業(yè)自己負責,甲企業(yè)支付運輸公司運輸費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費5萬元,增值稅0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備零用部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價款11.7萬元。(3)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注明收購貨款是50萬元。委托運輸公司運輸,取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費2萬元,稅款0.18萬元。要求:計算該企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月份有關生產(chǎn)經(jīng)營如下:(1)從A公司購進生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元,增值稅26萬元。合同約定運輸由甲企業(yè)自己負責,甲企業(yè)支付運輸公司運輸費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費5萬元,增值稅0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備零用部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價款11.7萬元。(3)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注明收購貨款是50萬元。委托運輸公司運輸,取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費2萬元,稅款0.18萬元。要求:計算該企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下:(1)從A公司購進生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元。合同約定運輸由甲企業(yè)自己負責,天明公司支付運輸公司運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費5萬元,增值稅稅額0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備用零部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價款11.3萬元。(3)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額24萬元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉爛變質(zhì),經(jīng)核實造成1/4損失。要求:分別計算該公司(1)、(2)、(3)項業(yè)務當月可以抵扣的進項稅額。
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下:(1)從A公司購進生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元。合同約定運輸由甲企業(yè)自己負責,天明公司支付運輸公司運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費5萬元,增值稅稅額0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備用零部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價款11.3萬元。(3)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額24萬元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉爛變質(zhì),經(jīng)核實造成1/4損失。要求:分別計算該公司(1)、(2)、(3)項業(yè)務當月可以抵扣的進項稅額。
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下:(1)從A公司購進生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元。合同約定運輸由甲企業(yè)自己負責,天明公司支付運輸公司運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費5萬元,增值稅稅額0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備用零部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價款11.3萬元。(3)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額24萬元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉爛變質(zhì),經(jīng)核實造成1/4損失。要求:分別計算該公司(1)、(2)、(3)項業(yè)務當月可以抵扣的進項稅額。
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細應計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
借原材料205萬, 應交稅費應交增值稅進項264500, 貸銀行存款
借應收賬款117000, 貸主營業(yè)務收入10萬, 應交稅費應交增值稅銷項17000