支付給C公司的工程款(含稅):33990元 可抵扣稅額:990元 B公司收取的管理費(fèi):1.5% 企業(yè)所得稅:2.5% 印花稅:按照工程款的2倍(即33990 * 2)的0.03%(假設(shè)印花稅率為0.03%,這個(gè)稅率是常見(jiàn)的印花稅稅率,但具體稅率可能因地區(qū)和政策而異) 增值稅:按照實(shí)際發(fā)的進(jìn)項(xiàng)差收取,但此處我們假設(shè)B公司需要按照開(kāi)具給A公司的發(fā)票金額繳納9%的增值稅(因?yàn)锽公司是總包,需要向A公司開(kāi)具發(fā)票) B公司開(kāi)具給A公司的工程票稅率:9% 接下來(lái),我們計(jì)算B公司的支出和收入: ?支出部分?: 支付給C公司的工程款(稅后):33990 - 990 = 33000元 管理費(fèi):B公司收取的工程款(含稅) * 1.5% 印花稅:33990 * 2 * 0.03% = 20.394元(四舍五入為20.4元) 企業(yè)所得稅:(B公司收取的工程款(含稅) - 管理費(fèi) - 印花稅 - 增值稅)* 2.5% 增值稅:B公司收取的工程款(含稅) * 9%(這是B公司需要繳納的增值稅,也是開(kāi)具給A公司的發(fā)票稅額) ?收入部分?: B公司從A公司收取的款項(xiàng)(即B公司需要開(kāi)具的發(fā)票金額),我們?cè)O(shè)為X元。 為了確保B公司不虧,其收入(X)應(yīng)至少等于支出。因此,我們可以建立如下等式: X = 33000(支付給C公司的工程款) %2B X * 1.5%(管理費(fèi)) %2B 20.4(印花稅) %2B (X - X * 1.5% - 20.4 - X * 9%)* 2.5%(企業(yè)所得稅) %2B X * 9%(增值稅) 解這個(gè)等式,我們可以得到X的值。但注意,這個(gè)等式是一個(gè)一元一次方程,但由于企業(yè)所得稅的計(jì)算中涉及到了X的多次計(jì)算,因此我們需要通過(guò)迭代或近似計(jì)算來(lái)求解。 為了簡(jiǎn)化計(jì)算,我們可以先忽略企業(yè)所得稅中的管理費(fèi)、印花稅和增值稅的微小影響,得到一個(gè)近似的解,然后再進(jìn)行微調(diào)。 近似計(jì)算如下: X ≈ 33000 / (1 - 1.5% - 9% - 2.5% * (1 - 1.5% - 9%)) %2B 20.4 / (1 - 1.5% - 9% - 2.5% * (1 - 1.5% - 9%)) 這個(gè)計(jì)算過(guò)程比較復(fù)雜,我們可以使用計(jì)算器或編程來(lái)求解。 經(jīng)過(guò)計(jì)算,我們得到X的近似值為:38323.97元(四舍五入為38324元)。 所以,為了確保B公司不虧,B公司需要向業(yè)主A公司開(kāi)具38324元的發(fā)票,并收取相應(yīng)款項(xiàng)。
請(qǐng)問(wèn)A公司屬于消防公司,A公司掛靠在B公司承包項(xiàng)目,B公司主要是收取一定的管理費(fèi);相當(dāng)于B公司和甲方簽訂總承包合同,B公司開(kāi)票給甲方。舉例:甲方確認(rèn)130萬(wàn)產(chǎn)值后,B公司根據(jù)產(chǎn)值金額開(kāi)工程發(fā)票給甲方,然后A公司再開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票給B公司,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工人員是A公司找的分包單位:C勞務(wù)公司、D材料公司;根據(jù)甲方確認(rèn)的產(chǎn)值還需要C、D公司開(kāi)具勞務(wù)、材料票,不然就會(huì)造成B公司繳納稅,相當(dāng)于C、D公司開(kāi)勞務(wù)、材料票抵扣B公司的稅額;A公司、C公司都和B公司簽訂了勞務(wù)總合同,然后D公司根據(jù)每一期材料票金額再簽訂的購(gòu)銷(xiāo)合同;
A電子設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)(本題卜稱(chēng)A企業(yè))與B商貿(mào)公司(本題下稱(chēng)B公司)均為增值稅一般納稅人,2022年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下(1)A企業(yè)從B公司購(gòu)入生產(chǎn)用原材料和零部件,取得B公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明貨款100萬(wàn)元、增值稅13萬(wàn)元。 7分39秒 (2)B公司從A企業(yè)購(gòu)入電腦600臺(tái),每臺(tái)不含稅單價(jià)0.5萬(wàn)元,取得A企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明貨款300萬(wàn)元、增值稅39萬(wàn)元。 (3)A企業(yè)為B公司制作大型電子顯示屏,開(kāi)具了普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額9萬(wàn)元、含稅調(diào)試費(fèi)收入2.3萬(wàn)元。制作過(guò)程中,A企業(yè)委托C公司進(jìn)行專(zhuān)業(yè)加工,支付加工費(fèi)2萬(wàn)元、增值稅 0.26萬(wàn)元,取得C公司增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (4)B公司銷(xiāo)售電腦和其他物品取得含稅銷(xiāo)售額452萬(wàn)元,均開(kāi)具普通發(fā)票。要求:(1)計(jì)算A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅; (2)計(jì)算B公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。(本題15分,請(qǐng)寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程)(15 分)
A電子設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)(本題卜稱(chēng)A企業(yè))與B商貿(mào)公司(本題下稱(chēng)B公司)均為增值稅一般納稅人,2022年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下(1)A企業(yè)從B公司購(gòu)入生產(chǎn)用原材料和零部件,取得B公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明貨款100萬(wàn)元、增值稅13萬(wàn)元。 7分39秒 (2)B公司從A企業(yè)購(gòu)入電腦600臺(tái),每臺(tái)不含稅單價(jià)0.5萬(wàn)元,取得A企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明貨款300萬(wàn)元、增值稅39萬(wàn)元。 (3)A企業(yè)為B公司制作大型電子顯示屏,開(kāi)具了普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額9萬(wàn)元、含稅調(diào)試費(fèi)收入2.3萬(wàn)元。制作過(guò)程中,A企業(yè)委托C公司進(jìn)行專(zhuān)業(yè)加工,支付加工費(fèi)2萬(wàn)元、增值稅 0.26萬(wàn)元,取得C公司增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (4)B公司銷(xiāo)售電腦和其他物品取得含稅銷(xiāo)售額452萬(wàn)元,均開(kāi)具普通發(fā)票。要求:(1)計(jì)算A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅; (2)計(jì)算B公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。(本題15分,請(qǐng)寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程)(15 分)
我司為自貿(mào)區(qū)企業(yè)是A ,國(guó)內(nèi)供應(yīng)商是B,國(guó)外客戶(hù)是C C從A處采購(gòu)商品(美元結(jié)算),A從B進(jìn)貨(美元結(jié)算),由B出口,A提供給 C清關(guān)手續(xù),提單在路上更改發(fā)貨人和收貨人,這個(gè)業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上如何合規(guī)合法呢? 這個(gè)業(yè)務(wù)模式看起來(lái)像是一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易,也就是A公司作為貿(mào)易中介,B公司作為實(shí)際出口商,C公司作為最終買(mǎi)家。在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上的合規(guī)性主要涉及以下幾個(gè)方面: 1. 發(fā)票問(wèn)題:A公司從B公司采購(gòu)商品時(shí),B公司應(yīng)向A公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。A公司再將商品賣(mài)給C公司時(shí),也應(yīng)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 2. 稅務(wù)問(wèn)題:B公司作為出口商,其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿(mào)易中介,其收入應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。 3. 外匯管理問(wèn)題:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中國(guó)的外匯管理規(guī)定,將外匯兌換成人民幣。同
老師,現(xiàn)在有a公司,b公司,c公司三家企業(yè),c公司掛靠b公司,a跟b屬于業(yè)主跟總包關(guān)系,哪么問(wèn)題來(lái)了,現(xiàn)在要支付c公司33990工程款,b公司收取管理費(fèi)1.5%,企業(yè)所得稅2.5%,開(kāi)具9%的工程票給業(yè)主,b公司應(yīng)該要開(kāi)具多少發(fā)票,向業(yè)主收取多少款,b公司才不虧
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開(kāi)專(zhuān)票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問(wèn)可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個(gè)體戶(hù)有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專(zhuān)生需要符合三個(gè)類(lèi)別的專(zhuān)業(yè),還要工作年限滿(mǎn)兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說(shuō)明這樣寫(xiě)行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶(hù)的手續(xù)費(fèi)按及時(shí)入賬 導(dǎo)致每月報(bào)表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫(xiě)一份說(shuō)明,這個(gè)怎么寫(xiě)說(shuō)明比較好點(diǎn)? 公司有一般戶(hù)跟基本戶(hù) 基本戶(hù)都及時(shí)入賬了 由于一般戶(hù)沒(méi)流水 只有每月手續(xù)費(fèi) 所以沒(méi)得打印回單及時(shí)入賬 (相關(guān)的表格在圖片里,我自己寫(xiě)好的說(shuō)明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問(wèn)一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢(xún)查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車(chē)出售給個(gè)人在二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具的過(guò)戶(hù)發(fā)票2萬(wàn),應(yīng)該繳納多少增值稅呢?