同學(xué)你好 你收到發(fā)票了是費用只要不是福利費招待費這種的都可以勾選抵扣的
老師,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在銷項如果大于了進項不是要繳增值稅嗎?但是我十月有進項的發(fā)票,還沒有寄過來,能不能到下個月申報前認(rèn)證的?還是必須這個月就認(rèn)證
老師您好,我是一般納稅人,就是有些報銷的費用中開具的是增值稅專用發(fā)票,但是我都沒有做進項稅的分錄,這樣做是不是不合適,應(yīng)該怎么調(diào)整的,另外這些票我還沒認(rèn)證呢,不知道能不能認(rèn)證
老師,你好。我們是出口公司一般納稅人也有做內(nèi)銷的,現(xiàn)在有些費用發(fā)票是專票來的,這些可以做增值稅認(rèn)證抵扣的嗎?另外如果抵扣了是不是就不可以入費用了?
老師您好,我現(xiàn)在查出來22年的時候有9張發(fā)票沒有做價稅分離,都是收到的報銷款的發(fā)票,稅額是14000元,就是這些發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,但是我做賬的時候直接進了成本或者是費用,老師我現(xiàn)在全部把這些發(fā)票找出來了,我想調(diào)整合適,老師應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,就是這個月報稅的時候領(lǐng)導(dǎo)說稅交的太少了,要確認(rèn)下未開票收入,現(xiàn)在的問題是我要確認(rèn)的這部分中有好幾個項目都要開外經(jīng)證,稅率是9%,我稅還沒申報,老師我現(xiàn)在不知道怎么操作合適,就是我現(xiàn)在確認(rèn)未開票收入的時候是不是就要把外經(jīng)證開出來還是怎么做
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點價模式的吧
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
但是我沒有做進項稅這個分錄,不知道行不行,是不是賬務(wù)處理錯誤了
你得去查賬看看 可以抵扣的就可以勾選做進項
我看了老師都可以抵扣,我的意思是我實際做分錄的時候并沒有做進項稅額的這個分錄,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我稅務(wù)這一塊處理的全部都錯誤了,不知道有沒有辦法讓我調(diào)整過來把之前年度的
反結(jié)賬就可以調(diào)整了哦