同學你好 你收到發(fā)票了是費用只要不是福利費招待費這種的都可以勾選抵扣的
老師,我們公司購進得的一個些工程物資,我們現在是一般納稅人,開具的都是增值稅專用發(fā)票,款項已經支付,發(fā)票已經收到,但是我們公司處于籌備階段,沒有買金稅盤,我要怎么認證這些票據,如果不認識,稅額可以在應交稅費待認證稅額里面嗎?到用的時候認證再轉出到進賬稅里,合適嗎
老師,我們是一般納稅人,我現在銷項如果大于了進項不是要繳增值稅嗎?但是我十月有進項的發(fā)票,還沒有寄過來,能不能到下個月申報前認證的?還是必須這個月就認證
老師您好,我是一般納稅人,就是有些報銷的費用中開具的是增值稅專用發(fā)票,但是我都沒有做進項稅的分錄,這樣做是不是不合適,應該怎么調整的,另外這些票我還沒認證呢,不知道能不能認證
老師,你好。我們是出口公司一般納稅人也有做內銷的,現在有些費用發(fā)票是專票來的,這些可以做增值稅認證抵扣的嗎?另外如果抵扣了是不是就不可以入費用了?
老師您好,我現在查出來22年的時候有9張發(fā)票沒有做價稅分離,都是收到的報銷款的發(fā)票,稅額是14000元,就是這些發(fā)票已經認證了,但是我做賬的時候直接進了成本或者是費用,老師我現在全部把這些發(fā)票找出來了,我想調整合適,老師應該怎么調整合適呢
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當地交嗎?不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當地,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
但是我沒有做進項稅這個分錄,不知道行不行,是不是賬務處理錯誤了
你得去查賬看看 可以抵扣的就可以勾選做進項
我看了老師都可以抵扣,我的意思是我實際做分錄的時候并沒有做進項稅額的這個分錄,我現在發(fā)現我稅務這一塊處理的全部都錯誤了,不知道有沒有辦法讓我調整過來把之前年度的
反結賬就可以調整了哦