對(duì)的是的,是這么做的
小規(guī)模納稅人在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表10-12月份季報(bào)時(shí),是將所有的數(shù)據(jù)都按10-12月份總計(jì)數(shù)填寫(xiě)嗎?比如固定資產(chǎn)這一欄,有31000,那是要將3100*3來(lái)填寫(xiě),然后折舊也將三個(gè)月的發(fā)生數(shù)一起累加填寫(xiě),其他也是以此類(lèi)推嗎?
利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),老師,年度財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照原來(lái)的記么,那我記的這筆以前年度,還需要調(diào)么, 還是記到現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表啊,如果記到現(xiàn)在還需要調(diào)整12月的年度財(cái)務(wù)報(bào)表么,現(xiàn)在彈出來(lái)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表,我也是按照這個(gè)填寫(xiě)的,那我現(xiàn)在記一筆以前年度損益調(diào)整,還需要調(diào)整這個(gè)年度報(bào)表么?還是不用調(diào)整?假如我12月資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)是-1749.66 我3月份的 財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表 里面的 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是不是就-51749.66呀,還需要用調(diào)整 年度報(bào)表么,
老師,3個(gè)月老師,農(nóng)民工工資應(yīng)該如何申報(bào)呢?平時(shí)沒(méi)有工資表交到財(cái)務(wù)部,只在每年12月年底快發(fā)工資的時(shí)候,造了10-12月3個(gè)月的工資表來(lái)。比如每個(gè)月5000,3個(gè)月加起來(lái)就是15000,那我可以在1月份申報(bào)15000,把入職時(shí)間寫(xiě)成10月份嗎?
您好老師,第四季度報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,關(guān)于利潤(rùn)表中的本年累計(jì)金額和本期金額,(我打印了紙質(zhì)版財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤(rùn)表)輸入本期金額帶出來(lái)的本年累計(jì)金額與紙質(zhì)版不一樣,是因?yàn)楸酒诮痤~僅僅是12月一個(gè)月而不是10-12月的嘛,我還需要手動(dòng)修改本年累計(jì)金額嘛?
老師好,申報(bào), 2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),從財(cái)務(wù)軟件里,導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的年初和2021年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)不一致,這種情況怎么解決呢? 在2021年12月一筆以前年度損益調(diào)整, 這個(gè)填時(shí)以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?是以財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出來(lái)的為準(zhǔn)嗎? 答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接了?。。?!不要接了,想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的?。〔灰恿?!… 謝謝!?。?/p>
公司目前賬目上面庫(kù)存是409萬(wàn),對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫(kù)存是478萬(wàn),未抵扣增值稅是620萬(wàn) 從這幾個(gè)數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來(lái)增值稅稅負(fù)是多少嗎
個(gè)人賺1萬(wàn)設(shè)計(jì)費(fèi),大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個(gè)人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專(zhuān)管員說(shuō)2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開(kāi)票申報(bào)增值稅!免抵退申報(bào)沒(méi)有提交申報(bào)!下個(gè)月再提交申報(bào)!因有一個(gè)對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報(bào)的8月份增值稅申報(bào)表需要更正!把免抵退稅銷(xiāo)售額扣除做免稅銷(xiāo)售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個(gè),這個(gè)是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實(shí)收資本—張某,貸:實(shí)收資本—李某嗎
問(wèn)一個(gè)關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問(wèn)題 我公司有兩個(gè)投資人:A(占股90%9萬(wàn)元)和B(占股10%1萬(wàn)元)這兩個(gè)投資者都已經(jīng)把錢(qián)實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個(gè)投資者股權(quán)對(duì)調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬(wàn))和(A10%的股權(quán)1萬(wàn))是這樣嗎?還是說(shuō)A雖然減股到10%,但是還是投了9萬(wàn)元呢?
我的票這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)了 但我還沒(méi)有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個(gè)怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營(yíng)所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個(gè)人卡支付的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做的
郭老師,車(chē)間水溝項(xiàng)目,這個(gè)裝修做什么科目
關(guān)于視同銷(xiāo)售的業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)處理把視同銷(xiāo)售的稅金和成本一起計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,里面這部分視同銷(xiāo)售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么