你們是施工企業(yè),簽的建筑合同交建設(shè)工程合同印花稅。購(gòu)買工程材料和設(shè)備交買賣合同印花稅
您好!老師,請(qǐng)問(wèn)如果公司要增加印花稅稅目,需要帶什么資料到稅局辦理呢?之前是只有購(gòu)銷合同的,然后現(xiàn)在需要新增1.加工承攬合同;2.財(cái)產(chǎn)租賃合同;3.貨物運(yùn)輸合同;4.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同。謝謝。
#提問(wèn)#老師:之前與其他公司簽訂加工合同,當(dāng)時(shí)說(shuō)好開票稅率開1%的發(fā)票給我司,現(xiàn)在他們不能開,只能開13%的發(fā)票給我們,但是他們繳的稅全部要我司承擔(dān),(增值稅、附加稅、印花稅、水利基金、企業(yè)所得稅)這樣合理嗎
老師,我們收到的發(fā)票 *設(shè)計(jì)服務(wù)*廣告制作 是工程項(xiàng)目上做標(biāo)識(shí)牌了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是要按加工承攬交印花稅嗎 老師,我們收到員工報(bào)銷的廣告公司的手撕票4500元,制作公示欄了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)也要按加工承攬合同交印花稅嗎
老師你好,我們公司接了一個(gè)小規(guī)模的工廠,業(yè)務(wù)主要是來(lái)料加工鞋底,開票也是開的加工費(fèi),成本主要是工資和電費(fèi)房租,完全沒(méi)有材料成本,請(qǐng)問(wèn)這樣的業(yè)務(wù)正常嗎?印花稅是選擇買賣合同還是承攬合同呢?
請(qǐng)問(wèn)老師:我們2月份收到一個(gè)項(xiàng)目的95%的工程款,我們也開具了對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票,但是沒(méi)有合同,請(qǐng)問(wèn):這種情況我們需要繳印花稅嗎?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
老婆,這兩個(gè)合同計(jì)稅依據(jù)可以一樣嗎?都按開票收入,可以嗎?如果不可以,它們計(jì)稅依據(jù)分別是什么?請(qǐng)老師指教謝謝
都是取得或者開具對(duì)應(yīng)合同的發(fā)票就不含稅金額
老師,不好意思,剛才打錯(cuò)字了。
哈哈,沒(méi)事,知道你打錯(cuò)了的。
老師,通常情況下,之前的企業(yè)會(huì)計(jì)都是按開票收入繳納購(gòu)銷合同印花稅,我只繳了承纜合同印花稅,計(jì)稅依據(jù),開票收入。老師,購(gòu)銷合同可以按這個(gè)繳嗎?
承攬合同的范圍: 范 圍:包括加工、定作、修繕、修理、印刷、廣告 、 測(cè)繪、測(cè)試等合同 看看你是否交錯(cuò)了?
這個(gè)應(yīng)該對(duì)。就是購(gòu)銷合同,沒(méi)有交過(guò)?計(jì)稅依據(jù)拿不準(zhǔn),老師,我這種情況怎么辦?
購(gòu)銷合同,就是你購(gòu)買材料,設(shè)備等商品的合同
老師,我之前沒(méi)有交過(guò),怎么辦?還是這次只把今年的交了?
是的,把上年購(gòu)買材料,設(shè)備的合計(jì)給申報(bào)報(bào)了
也就是說(shuō),把2024年購(gòu)買的材料,設(shè)備等依合同,
是的,沒(méi)有合同的,按發(fā)票申報(bào)
也就是說(shuō),把2024年購(gòu)買的材料,設(shè)備等依合同計(jì)稅,在這個(gè)季節(jié)把2014年的購(gòu)銷合同的印花稅交了。
是的,在1月就給申報(bào)了
老師,一下把全年的購(gòu)銷合同印花稅繳了,不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧。算了一下,這個(gè)季節(jié)把全年購(gòu)銷合同的繳了,1500元。
可以的,申報(bào)了就完事了哈
老師,購(gòu)買的勞務(wù),有合同。有發(fā)票,也需要申報(bào)嗎?
在印花稅的憑證范圍都要交的 需要交印花稅應(yīng)稅的憑證范圍 是指本法所附《印花稅稅目稅率表》列明的合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)和營(yíng)業(yè)賬簿。根據(jù)《印花稅稅目稅率表》規(guī)定,合同(指書面合同),包括借款合同、融資租賃合同、買賣合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、運(yùn)輸合同、技術(shù)合同、租賃合同、保管合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同; 營(yíng)業(yè)賬簿,證券交易,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)。