你好不合理的 他們應(yīng)該有可以抵扣的,現(xiàn)在對方是一般納稅人了。
我這有個項目,輔助1571547.2元,綜合659756.91元,合計2231304.11元,今年1月份已開票2231304.11,給他們公司交增值稅,附加及印花207013.85元,當(dāng)時也不知道他們公司是誰給我們老板說要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現(xiàn)在又說成本票超了,然后我們剛好五月有簽證,說可以直接低了,輔助簽證88522.59元,已開票。給他們公司交稅金及附加8215.86,綜合簽證212476.93已開票,給他們公司交稅金及附加19712.99,然后現(xiàn)在說成本票不夠,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我現(xiàn)在就是不知道我們還差他們多少成本票,他們現(xiàn)在還要收我們一個點的企得,我們應(yīng)該開多少成本票,企得要交多少,希望老師解答下,謝謝了
老師在嗎?想請教一下,代開勞務(wù)費發(fā)票,如果個人承擔(dān)了增值稅和附加,他們自己去代開的,但是個稅需要我們企業(yè)代扣代繳,我們怎么反算才能把個稅開進(jìn)發(fā)票里,比如我們合同簽約就給他1000,開了1000,但是我們得代扣代繳個稅,就只能把個稅作為營業(yè)外!想把個稅開進(jìn)票面
#提問#老師:之前與其他公司簽訂加工合同,當(dāng)時說好開票稅率開1%的發(fā)票給我司,現(xiàn)在他們不能開,只能開13%的發(fā)票給我們,但是他們繳的稅全部要我司承擔(dān),(增值稅、附加稅、印花稅、水利基金、企業(yè)所得稅)這樣合理嗎
我們公司掛靠一個一般納稅人的公司做工程,這個工程在16年也就是營改增之前就按合同價開票給甲方,營業(yè)稅及附加稅和印花稅這些都已經(jīng)交了,但是當(dāng)年甲方?jīng)]有付完款,現(xiàn)在給支付余款,但是掛靠的公司需要我們提供材料普票給他們,請問這樣合理嗎?我要怎么給票他平16年的賬?能這樣操作的嗎?新手會計不懂
老師,我們公司裝的水,水費是自來水公司開票給我們,可以開9個點的發(fā)票給我們嗎,我們讓班組來全部承擔(dān)這個費用,那我們就要開票給班組那邊,如果班組是個人的話,我們可以開9個點的發(fā)票給他嗎,這樣附加稅,企業(yè)所得稅我們是不是會有損失
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報補繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計算方式?
老師,一次交3個月的房租可以不按月攤銷一次計入費用嗎?這樣審計的時候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時年報與第四季度財報不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費用差3萬元,這個需要更正第四季度的財報與四季度所得稅嗎
老師上個月沒發(fā)工資,這個月發(fā)了兩個月的工資,這兩個月工資在個稅上怎么申報呀
老師好!想請問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價格按多少定合適?要交個人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗證碼,請問輸入驗證碼后還要不要掃臉
由于簽合同時是說按照1%的稅率簽訂的,現(xiàn)在是按13%的稅率開票,多出的稅率可以補,但是我有點搞不懂,企業(yè)所得稅也得要補嗎?
全額都要求你們單位負(fù)擔(dān),它所繳納的稅款都要求你們單位來負(fù)擔(dān)。
嗯!所以我想問問這個哪個稅我們可以不用承擔(dān)
你好,這種自己協(xié)商一般都是額外收取稅點,但是收取的不一樣,他這個收的比較多。