你好,你之前假設(shè)填寫的1,它出來的是2嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳基礎(chǔ)信息表系統(tǒng)帶出來的,資產(chǎn)總額,和從業(yè)人數(shù)與第四季度企業(yè)所得稅季度申報表數(shù)據(jù)不一致,需要改嗎?
老師我問下之前財(cái)務(wù)把前面二個季度的居民企業(yè)所得稅申報里面數(shù)據(jù)都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤
之前財(cái)務(wù)漏報了收入300萬,要是我更改去第四季度的增值稅申報和企業(yè)所得稅增加300萬收入,會不會稅局覺得異常嗎?沒有開票的,都是個人轉(zhuǎn)到對公賬號的收入
老師好,我調(diào)啦今年3月份的科目,影響啦第一季度的利潤,跟之前報第一季度的財(cái)務(wù)報表不一致啦,需不需要更改調(diào)報表呢? 有位老師說不需要更改報表,匯算清繳年度一樣就行了,但是老師,申報第四季度所得稅報表時,系統(tǒng)帶出來的前三個月數(shù)據(jù)會跟我賬的不一致啊?
郭老師 郭老師 老師,您好,我看您的指導(dǎo),把營業(yè)外支出417萬金額,調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面,現(xiàn)在是從第1季度財(cái)務(wù)報表里面就有這個營業(yè)外支出這個417萬,我是從第1季度財(cái)報直到第3季度財(cái)報都需要更改一下嗎?老師?我剛改了第一季度的財(cái)務(wù)報表,但是企業(yè)所得稅申報表更改不了,這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報表上不一致。我問了大廳,大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財(cái)務(wù)報表和申報表嗎?之前不改了,這樣就是1-3季度財(cái)報上面有營業(yè)外支出這個科目417萬,到第4季度營業(yè)外這個科目為0,增加了成本上了,這樣可以嗎?老師
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
請問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
不知道是改賬原因還是系統(tǒng)原因,就是以前賬上的金額現(xiàn)在看和以前申報的資產(chǎn)總額不一致
那你去看下你申報給稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表和你賬上的是不是一樣?
我看了下,都是有點(diǎn)點(diǎn)小數(shù)點(diǎn)的差異,是不一致的,需要更改嗎第四季度申報的時候
這種情況下修改不修改都可以,但是容易有異常的提示。因?yàn)樗湍阗Y產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)比對。