你好,可以的,操作沒問題
老師你好,我們公司是農(nóng)貿(mào)市場,市場整改花費了100萬工程款,還沒有支付的,我現(xiàn)在要掛賬,借:管理費用-工程款,貸:其他應付款-某某公司,是這樣做分錄嗎
2022年乙方給公司開了22萬的人工費普通發(fā)票,我看之前的會計直接庫存現(xiàn)金付的款,然后還有一次賬務是公司法人還的現(xiàn)金。 借:應付賬款22萬 貸庫存現(xiàn)金22萬 借:庫存現(xiàn)金22萬 貸:其他應付款22萬 去年的賬,我想把這兩個分錄紅沖掉,紅沖后,其他應付款法人余額為借100萬,法人欠公司100萬,年底我該怎么平賬
2022年,乙方給公司開了100萬的人工費普通發(fā)票,我看代理會計的分錄是 借:其他應付款乙方100萬 貸庫存現(xiàn)金100萬 借:庫存現(xiàn)金100萬 貸:其他應付款法人100萬 這樣做感覺不合理。我今年正好年底,能不能把這些賬全部紅沖掉。就相當于未給乙方付款。
你好,公司新建冷庫,付蓋冷庫老板的工程款要怎么記賬?借:在建工程100萬,貸:其他應付款-法人100萬嗎?
你好,蓋冷庫付給包工公司的款,借:在建工程,貸其他應付款-法人,怎么體現(xiàn)付給包工公司付了多少錢呢,是不是在建工程后面跟包工公司名稱
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
他還有走公賬付的他借:銀行存款20萬,貸:其他應付款20,借:在建工程20,貸:銀行存款20萬
你好,是的,也是這樣做
期間用的輔材如混泥土,砂,鋼筋,螺絲,油漆,水管,這些零星的要記入什么科目?
你好,這個計入工程施工合同成本材料費。