看其他應付款法人的金額就可以的。你法人還支付了其他業(yè)務嗎?沒有其他的業(yè)務,這一個就是這個余額。
我公司是建筑公司,現(xiàn)在需要支付幾個包工頭的工程款,現(xiàn)在是其中一個包工頭多開了40萬的普通發(fā)票,我可以支付嗎?然后在轉(zhuǎn)回個人賬戶支付其他包工頭的工程款
老師,工程行業(yè),分包公司開票給總包公司,分包公司收到錢,開票分錄:借應收賬款,貸主營業(yè)務成本工資應付稅費。收錢分錄:借銀行貸應收。分包公司要支付工資成本分錄怎樣做才合理,用工程名稱還是用總包名稱來做分錄好呢?
老師,我們是分包建筑公司,施工單位直接把錢支付給我公司下的勞務班組的民工,發(fā)票是勞務班組承包勞務的人開的,勞務班組開票給我公司計入 借:工程施工-合同成本-分包工程 貸:應付賬款-勞務分包款?,F(xiàn)在施工單位直接把錢支付給勞動局發(fā)放至民工,我怎么記賬?
老師您好!我們公司正在建設水電站工程,我們是甲方,發(fā)包給建設單位A公司,A公司分包給各施工隊,但是我們公司領導要求直接給施工隊付工程款,然后工程款再從A公司要回來,請問下老師這支付的工程款應該如何做分錄呢? 借工程施工分包款,貸銀行存款,出一個委托書,委托收款證明。 不應該是委托付款嗎?
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 現(xiàn)在因為一項目,B公司需要貸款.A公司與銀行簽訂合同.. 當時放的這筆貸款是在A公司的賬戶, 借:銀行存款 貸:長期借款 A公司作為監(jiān)管賬戶一直直接對接項目方支付工程款 借:在建工程 貸:銀行存款 現(xiàn)在之前的憑證有2筆業(yè)務看不懂,麻煩回答一下 1??:這個賬戶的錢支付完了以后把在建工程打包轉(zhuǎn)至其他應收款 借:其他應收款 貸:在建工程 因為這個項目后期還有付款,賬戶錢已支付完.后期的花費也是在其他應收款里面記著 2??:B公司在賬戶錢支付完了以后,自己支付了項目應還本金,因此A公司要沖減長期借款,A公司的分錄是這樣寫的 借:長期借款 貸:其他應付款 現(xiàn)在沒看懂的是,B公司還本A公司沖減長期借款.為什么是貸其他應付款 第二現(xiàn)在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
營業(yè)執(zhí)照有技術服務,技術開發(fā),開具銷項發(fā)票可以開研發(fā)和技術服務嗎
老師,別的醫(yī)院的人來我們醫(yī)院進修,這個進修費開發(fā)票是現(xiàn)代服務還是生活服務?
請問老師,開設公積金賬戶,需要與銀行、公積金、企業(yè)簽訂三方協(xié)議嗎?
公司車輛要報廢,但是車輛的折舊已經(jīng)計提完了,對方還要給我們開發(fā)票,應該怎么處理?
我們是小規(guī)模納稅人,請問匯算清繳的時候107行選一般企業(yè)還是根據(jù)報表選擇小企業(yè)會計準則
老師您好,有個問題請教下您。 公司支付25.5-26.4月的房租,未收到發(fā)票,借:預付賬款-*公司 貸銀行存款。后面每個月計提時:借管理費用,貸預付賬款-*公司。 請問等年底收到發(fā)票后分錄要怎么做啊?
工商上面利潤分配原則是按照實繳 還是認繳比例來,因為我們公司實繳沒有到位
一般納稅人商貿(mào)公司,購進砂石,然后銷售時候增值稅稅率是多少呢
餐飲行業(yè)會計與學校食堂的會計財務處理方式是一樣的嗎?
老師,匯算清繳時暫估成本調(diào)減,填在哪一行
法人還支付了其他的
那你可以寫其他應付款法人,然后三級科目寫具體的支付的什么業(yè)務。就像這個業(yè)務的話,你可以寫冷庫。
還有一種方法就是借在建工程貸應付賬款,對方企業(yè) 借應付賬款,對方企業(yè)貸其他應付款, 應付賬款借方發(fā)生額就是你支付出去的。
用預付賬款來過渡一遍可以嗎 如,借:預付賬款-包工公司,貸;其他應付款-法人,借:在建工程-冷庫,貸:預付賬款,這樣可以嗎?因為像這個情況的很多,比如混凝土也是這個情況
作的內(nèi)賬
可以的,可以這么做的。
冷庫是蓋了自用,到完工在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
是的對的是的對的
好的呢啊
不用客氣,工作愉快。