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小規(guī)模,沒有銷售業(yè)務(wù),季度收入不超30萬,賣了一輛車,車價是30000含稅的,填寫增值稅報表,要填哪一欄?

2025-01-09 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-09 16:28

你好,填入小微企業(yè)免稅銷售額

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快賬用戶2932 追問 2025-01-09 16:29

是不是第10欄

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齊紅老師 解答 2025-01-09 16:29

你好,是的,就是這樣子的。

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快賬用戶2932 追問 2025-01-09 16:30

增值稅實行減按1%計算的,30000的含稅收入增值稅怎么算,填哪一欄?

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齊紅老師 解答 2025-01-09 16:31

你好,你這個用30000÷1.01就可以了,填到第10行。

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快賬用戶2932 追問 2025-01-09 16:32

減除的2%用不用在增值稅報表里填列?

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齊紅老師 解答 2025-01-09 16:33

你好,是的,這個不需要的。

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快賬用戶2932 追問 2025-01-09 16:34

分錄怎么做老師

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齊紅老師 解答 2025-01-09 16:36

1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶2932 追問 2025-01-09 16:41

增值稅不是不超30萬不用交,分錄我該把這筆稅轉(zhuǎn)哪里

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齊紅老師 解答 2025-01-09 16:42

你好轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入稅收減免。

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快賬用戶2932 追問 2025-01-09 16:45

好的老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-01-09 16:45

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶2932 追問 2025-01-09 16:53

我按1%算不含稅金額,去填報表,自動出來的稅額加不含稅不等于30000的含稅金額

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齊紅老師 解答 2025-01-09 16:54

你好,如果你那邊系統(tǒng)是這樣設(shè)置的話,你填一下按3%來算的數(shù)據(jù)看看。

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齊紅老師 解答 2025-01-09 16:54

正常來說直接填1%就好了,系統(tǒng)它能自動換算的。

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快賬用戶2932 追問 2025-01-09 17:26

系統(tǒng)第10欄是不含稅金還是含稅金額

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齊紅老師 解答 2025-01-09 17:33

你好,是填不含稅金額了

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你好,填入小微企業(yè)免稅銷售額
2025-01-09
小規(guī)模納稅人季度收入不到 30 萬,賣出二手車的 26000 元收入,填在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”(個體工商戶填第 11 欄 “未達(dá)起征點銷售額”),免稅額 780 元填在第 18 欄 “小微企業(yè)免稅額”(個體工商戶填第 19 欄 “未達(dá)起征點免稅額”),備注可注明 “二手車銷售未開票收入”,并留存好交易憑證、合同等資料。
2025-01-06
同學(xué),你好 你開具發(fā)票了嗎??季度銷售額是多少?有專票嗎 可以免增值稅的。
2025-03-24
你好,填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
2024-12-26
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓車輛屬于銷售貨物,應(yīng)填寫增值稅申報表第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額(貨物及勞務(wù))” 欄次。 因為轉(zhuǎn)讓車輛屬于銷售貨物的行為,而不是提供服務(wù),所以要在貨物欄進(jìn)行填寫。同時,由于季度銷售額不超 30 萬,符合小微企業(yè)免稅政策,將轉(zhuǎn)讓車輛的銷售額填入該欄次后,可享受免稅優(yōu)惠。
2025-01-06
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