財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:非同級(jí)財(cái)政撥款收入 此分錄體現(xiàn)了固定資產(chǎn)的增加以及確認(rèn)非同級(jí)財(cái)政撥款收入,由于上級(jí)直接支付,單位雖未收到款項(xiàng),但仍應(yīng)確認(rèn)收入和資產(chǎn)的增加。 后續(xù)計(jì)提折舊時(shí): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 根據(jù)固定資產(chǎn)的用途和受益對(duì)象,將折舊費(fèi)用計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用科目。 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:事業(yè)支出 貸:非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入

資料:某納入市級(jí)政府財(cái)政部門預(yù)算范圍的事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 收到上年確認(rèn)的非同級(jí)財(cái)政撥款收入 20000元,款項(xiàng)已存入開(kāi)戶銀行,該筆款項(xiàng)為專項(xiàng)資金收入。數(shù)日后,從上級(jí)省財(cái)政部門獲得一筆本年度財(cái)政專項(xiàng)資金 145000元,款項(xiàng)已存入銀行存款戶。年末,“非同級(jí)財(cái)政撥款收入”科目的本年發(fā)生額為 145 000 元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目:“非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 165 000 元. 全部為專項(xiàng)資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
你好老師,我單位是全額撥款事業(yè)單位,2022年11月財(cái)政局撥付了一筆項(xiàng)目資金,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出貸:財(cái)政撥款收入年末,財(cái)政局說(shuō)一般公共支出超了,需要將這筆支出調(diào)到存量資金中列支,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
資料:某納入市級(jí)政府財(cái)政部門預(yù)算范圍的事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):收到上年確認(rèn)的非同級(jí)財(cái)政撥款收入20000元,款項(xiàng)已存入開(kāi)戶銀行,該筆款項(xiàng)為專項(xiàng)資金收入。數(shù)日后,從上級(jí)省財(cái)政部門獲得一筆本年度財(cái)政專項(xiàng)資金145000元,款項(xiàng)已存入銀行存款戶。年末,“非同級(jí)財(cái)政撥款收入”科目的本年發(fā)生額為145000元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目;“非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為165000元,全部為專項(xiàng)資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
1.某行政單位收到財(cái)政授權(quán)支付下的撥款6500000元。分錄2.某事業(yè)單位本年因?yàn)橘?gòu)貨退回發(fā)生了財(cái)政直接支付款項(xiàng)退回50000元分錄3.某事業(yè)單位本年因?yàn)橘?gòu)貨退回發(fā)生了財(cái)政直接支付款項(xiàng)退回50000元。分錄某事業(yè)單位收到上級(jí)補(bǔ)助收入450000元、附屬單位上繳收入60000元、非同級(jí)財(cái)政撥款收入700000元、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入為80000元。分錄(58)某事業(yè)單位出售長(zhǎng)期債券投資65000元,取得價(jià)款75000元。分錄(59)某事業(yè)單位用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資,應(yīng)享有被投資單位凈利潤(rùn)63000元。分錄
有主權(quán)外債業(yè)務(wù)的財(cái)政部門,貸款資金由本級(jí)政府財(cái)政同級(jí)部門(單位)使用,且貸款的最終還款責(zé)任由上級(jí)政府財(cái)政承擔(dān)的,本級(jí)政府財(cái)政部門收到貸款資金時(shí)。 外方將貸款資金直接支付給供應(yīng)商或用款單位時(shí),借記“一般公共預(yù)算本級(jí)支出”,貸記“補(bǔ)助收入”科目。 請(qǐng)問(wèn)老師,為什么本級(jí)財(cái)政要借記一般公共預(yù)算本級(jí)支出啊,不是說(shuō)要上級(jí)財(cái)政還嗎?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會(huì)計(jì)已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請(qǐng),現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問(wèn)題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購(gòu)買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,在開(kāi)具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對(duì)這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師
補(bǔ)貼費(fèi)用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票

