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2.請做出以下單位相關(guān)事項預(yù)算會計賬務(wù)處理。(1)某事業(yè)單位借款300萬元,用于行政辦公樓改建,借款利率8%,借款期限2年,按年分期付息。請做出該單位每年支付利息的賬務(wù)處理。(2)某事業(yè)單位繳納上月因經(jīng)營活動產(chǎn)生的應(yīng)交而未交的增值稅5000元。(3)某行政單位以庫存現(xiàn)金支付某修理服務(wù)人員勞務(wù)費3500元,為其代扣個人所得稅50元。(4)某事業(yè)單位因經(jīng)營活動預(yù)收G公司貨款2000元,存入銀行。(5)某事業(yè)單位收到上級單位撥來的彌補事業(yè)開支不足的非財政補助的專項資金收入200000元。
某事業(yè)單位某年5月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:1.收到“財政直接支付人賬通知書”及相關(guān)原始憑證,收到本月經(jīng)費5120000元,用于支付職工薪酬。2.收到“財政授權(quán)支付額度到賬通知書”,本月取得零余額賬戶用款額度740000元。3.收到上級主管單位撥入的經(jīng)費撥款50000元,存入銀行。4.開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動取得事業(yè)收入8300000元,存人銀行。該款項應(yīng)上繳財政專戶管理。5.按規(guī)定:開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動取得事業(yè)收人60%即上繳財政專戶,40%留歸事業(yè)單位所有。應(yīng)上繳的款項已經(jīng)通過銀行上繳。6.收到財政部門撥入專款1000000元,用于開展技能大賽。7.開展經(jīng)營活動向某企業(yè)銷售貨物一批,取得收入100000元,應(yīng)交增值稅銷項稅額為16000元,款項已存入銀行。8.收到附屬獨立核算單位上繳的款項88000元,存入銀行。9.收到被投資單位分來的利潤23000元,存入銀行。10.收到債券投資的利息收人1800元,存人銀行。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制財務(wù)會計和預(yù)算會計下的相應(yīng)會計分錄。
1.某行政單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)通財政直接支付向定點采購單位支付會議費200000元。(2)收到財政授權(quán)支付到賬通知書,通知書所列示金額為680000元。(3)收到非同級財政部門撥入的專項經(jīng)費360000元。(4)收到其他地區(qū)的單位和個人捐贈的救災(zāi)款項500000元,款項已到賬。經(jīng)批準該款項納入單位預(yù)算管理并定向用于救災(zāi)支出。根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會計分錄。2.某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)通過財政直接支付采購設(shè)備一臺,設(shè)備采購價為350000元??铐椧阎Ц叮O(shè)備已驗收。(2)收到財政授權(quán)支付到賬通知書,通知書所列示金額為680000元。(3)收到財政專戶返還的事業(yè)收入100000元,款項已存入銀行賬戶。(4)收到專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的事業(yè)收入22000元,款項已存入銀行賬戶。(5)向甲公司提供科研服務(wù)。按合同約定,從甲公司那里預(yù)收300000元課題費,款項已存入銀行賬戶。(6)該事業(yè)單位在開展非獨立核算的經(jīng)營活動中取得經(jīng)營收入10000元,款項已存入銀行賬戶。(7)收到上級單位撥入的上級補助收入23400
21、某教育事業(yè)單位收到一項上級單位撥來的補助款項78000元,專項用于教學(xué)改革,款項已存入開戶銀行。22、某博物館事業(yè)單位開展一項非獨立核算的經(jīng)營活動取得經(jīng)營收入8000元,內(nèi)容為餐飲部對外銷售取得的收入。23、某水利事業(yè)單位收到短期投資持有期間利息收入5000元,款項已存入開戶銀行。24、某民政行政單位使用財政授權(quán)支付的財政撥款資金預(yù)付一筆款項35000元。25、某事業(yè)單位高等學(xué)校對附屬中學(xué)撥付一次性補助款9000元。26、該教育事業(yè)單位償還貸款短期借款50000元
27、某水利事業(yè)單位從單位零余額賬戶中提取現(xiàn)金2200元,以備日常零星使用。28、某稅務(wù)行政單位本年度財政直接支付預(yù)算指標數(shù)與財政直接支付實際支出數(shù)的差額為2500元29、年末,某事業(yè)單位的“其他支出”總賬科目本年發(fā)生額為200000元。其中,屬于非財政專項資金支出150000元;非財政非專項資金支出50000元。請編制年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄。30、年末,某博物館事業(yè)單位“經(jīng)營預(yù)算收入”總賬發(fā)生額為8000元,請編制年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本